Organizacja PP1 osiągnęła 12 922 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 922 423 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 428 209 zł.
Zysk netto wyniósł 494 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 922 439 zł w 2024 roku.
• 11 970 217 zł w 2023 roku.
• 17 080 244 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 214 zł w 2024 roku.
• 55 717 zł w 2023 roku.
• 1 029 219 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PP1 wynosi 683 tys. zł.
EBITDA PP1 wynosi 856 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 683 377 zł w
2024 roku.
• 154 066 zł w
2023 roku.
• 1 370 424 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 855 811 zł w
2024 roku.
• 259 131 zł w
2023 roku.
• 1 475 770 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PP1 wynosi 11 705 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 114 145 zł a 32 306 098 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -213 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 705 961 zł w 2024 roku.
• 9 312 634 zł w 2023 roku.
• 16 641 287 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PP1 wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PP1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 267 694
zł.
Koszty operacyjne PP1 wyniosły 12 239 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 267 694 zł w 2024 roku
• 1 106 812 zł w 2023 roku
• 764 610 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PP1 wyniosła 3 511 140 zł.
a
ktywa trwałe to 260 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 251 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 511 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 485 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 025 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 511 140 zł w 2024 roku.
• 3 795 286 zł w 2023 roku.
• 5 087 931 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PP1 wyniosły 2 025 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 511 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 025 612 zł w 2024 roku
• 2 315 792 zł w 2023 roku
• 3 571 154 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PP1 wykazała przychody na poziomie 12 922 439 zł.
Organizacja zarobiła 680 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 419 zł w 2024 roku
• 64 575 zł w 2023 roku
• 322 512 zł w 2022 roku