Organizacja Saska Centre osiągnęła 316 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 316 625 zł. Pozostałe przychody to 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 304 306 zł.
Zysk netto wyniósł 12 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 316 769 zł w 2024 roku.
• 220 868 zł w 2023 roku.
• 183 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 319 zł w 2024 roku.
• 14 128 zł w 2023 roku.
• 46 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saska Centre wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Saska Centre wynosi 16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 559 zł w
2024 roku.
• 15 995 zł w
2023 roku.
• 50 934 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 717 zł w
2024 roku.
• 17 152 zł w
2023 roku.
• 55 180 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saska Centre wynosi 318 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 649 zł a 791 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 106 zł w 2024 roku.
• 252 168 zł w 2023 roku.
• 380 504 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saska Centre wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Saska Centre charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 454
zł.
Koszty operacyjne Saska Centre wyniosły 302 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 454 zł w 2024 roku
• 76 208 zł w 2023 roku
• 33 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saska Centre wyniosła 127 803 zł.
a
ktywa trwałe to 56 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 803 zł w 2024 roku.
• 113 069 zł w 2023 roku.
• 121 025 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saska Centre wyniosły 50 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 937 zł w 2024 roku
• 48 522 zł w 2023 roku
• 24 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saska Centre wykazała przychody na poziomie 316 769 zł.
Organizacja zarobiła 14 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2381 zł w 2024 roku
• 1773 zł w 2023 roku
• 4585 zł w 2022 roku