Przychody operacyjne wyniosły 649 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 539 613 zł.
Zysk netto wyniósł 109 827 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 649 440 zł w 2023 roku.
• 985 911 zł w 2022 roku.
• 612 698 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 827 zł w 2023 roku.
• 306 229 zł w 2022 roku.
• 216 136 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ODB wynosi 161 tys. zł.
EBITDA ODB wynosi 175 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 629 zł w
2023 roku.
• 407 750 zł w
2022 roku.
• 229 994 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 174 918 zł w
2023 roku.
• 407 873 zł w
2022 roku.
• 243 301 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ODB wynosi 1 400 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
527 846 zł a 2 815 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 400 116 zł w 2023 roku.
• 2 327 667 zł w 2022 roku.
• 1 488 815 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ODB wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ODB wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ODB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ODB wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 753
zł.
Koszty operacyjne ODB wyniosły 488 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 753 zł w 2023 roku
• 87 712 zł w 2022 roku
• 106 037 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ODB wyniosła 724 716 zł.
a
ktywa trwałe to 455 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 269 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 716 zł w 2023 roku.
• 600 925 zł w 2022 roku.
• 353 673 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ODB wyniosły 20 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 921 zł w 2023 roku
• 6958 zł w 2022 roku
• 65 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ODB wykazała przychody na poziomie 649 440 zł.
Organizacja zarobiła 134 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 516 zł w 2023 roku
• 36 247 zł w 2022 roku
• 13 837 zł w 2021 roku
Organizacja ODB wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernhard Paweł
posiada 51 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.