RISK MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445569
NIP
1231274867
REGON
146470563

Podsumowanie

aktywa
74 tys.
przychód
108 tys.
zysk
56 tys.
wartość firmy
342 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASECZNO
Adres
UL. GRANITOWA, 69
Kod pocztowy
05-500
Rejestracja
2012-12-27
Rozpoczęcie działalności
2013-01-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JAK RÓWNIEŻ PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE;DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH LUB OKREŚLONEGO RODZAJU ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA(LUB PEŁNOMOCNIKÓW) DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Risk management services osiągnęła 107 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 000 zł. Pozostałe przychody to 52 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły -505 zł.
Zysk netto wyniósł 55 505 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 767 zł w 2022 roku.
• 57 083 zł w 2021 roku.
• 33 824 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 505 zł w 2022 roku.
• 3916 zł w 2021 roku.
• 7397 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Risk management services wynosi 342 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 283 zł a 777 067 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 147 zł w 2022 roku.
• 60 374 zł w 2021 roku.
• 55 854 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Risk management services wyniosła 74 093 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9715 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 093 zł w 2022 roku.
• 21 261 zł w 2021 roku.
• 13 765 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50467 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62669.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Risk management services wyniosły 9715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9715 zł w 2022 roku
• 12 389 zł w 2021 roku
• 8808 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Risk management services wykazała przychody na poziomie 107 767 zł.
Organizacja zarobiła 55 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 zł w 2022 roku
• 660 zł w 2021 roku
• 373 zł w 2020 roku

Organizacja Risk management services wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dmowska Hanna posiada 76 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Dmowski Grzegorz posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 28.08.2023 jest Dmowska Hanna kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2012 do 28.08.2023 była Dmowska Hanna kontrolująca 95% udziałów.