SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Apmed osiągnęła 6 136 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 125 201 zł. Pozostałe przychody to 11 623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 114 346 zł.
Zysk netto wyniósł 10 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 136 824 zł w 2024 roku.
• 5 281 920 zł w 2023 roku.
• 4 561 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 855 zł w 2024 roku.
• -54 706 zł w 2023 roku.
• -112 755 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apmed wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Apmed wynosi 52 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 669 zł w
2024 roku.
• -35 298 zł w
2023 roku.
• -107 538 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 949 zł w
2024 roku.
• -6001 zł w
2023 roku.
• -81 307 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apmed wynosi 4 246 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 547 zł a 15 342 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 246 239 zł w 2024 roku.
• 3 624 742 zł w 2023 roku.
• 3 185 391 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apmed wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 871 127
zł.
Koszty operacyjne Apmed wyniosły 6 100 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 871 127 zł w 2024 roku
• 718 848 zł w 2023 roku
• 654 535 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apmed wyniosła 1 473 972 zł.
a
ktywa trwałe to 128 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 345 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 473 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 325 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 473 972 zł w 2024 roku.
• 1 282 487 zł w 2023 roku.
• 1 239 748 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apmed wyniosły 1 325 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 473 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 325 168 zł w 2024 roku
• 1 144 537 zł w 2023 roku
• 1 047 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apmed wykazała przychody na poziomie 6 136 824 zł.
Organizacja zarobiła 10 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2361 zł w 2022 roku
Organizacja Apmed wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Artfarma
posiada 380 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Doz
posiada 120 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2019 jest
Artfarma
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2019 do 29.11.2019
był Bączek Krzysztof
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.07.2012 do 18.11.2019:
• Poniatowska Iwona (50% udziałów)
• Bączek Krzysztof (50% udziałów)