SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 3. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Biuro Finansowe osiągnęła 1 578 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 558 139 zł. Pozostałe przychody to 20 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 337 938 zł.
Zysk netto wyniósł 220 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 578 649 zł w 2024 roku.
• 910 955 zł w 2023 roku.
• 818 764 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 201 zł w 2024 roku.
• 166 052 zł w 2023 roku.
• 131 634 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Finansowe wynosi 2 616 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
682 985 zł a 3 946 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 616 222 zł w 2024 roku.
• 1 864 345 zł w 2023 roku.
• 1 540 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Finansowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Finansowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 385 757
zł.
Koszty operacyjne Biuro Finansowe wyniosły 1 327 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 385 757 zł w 2024 roku
• 343 701 zł w 2023 roku
• 299 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Finansowe wyniosła 988 001 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 527 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 988 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 910 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 988 001 zł w 2024 roku.
• 926 670 zł w 2023 roku.
• 743 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Finansowe wyniosły 77 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 988 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 354 zł w 2024 roku
• 136 224 zł w 2023 roku
• 119 199 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Finansowe wykazała przychody na poziomie 1 578 649 zł.
Organizacja zarobiła 244 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 892 zł w 2024 roku
• 17 876 zł w 2023 roku
• 15 266 zł w 2022 roku