Organizacja Konspekt osiągnęła 546 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 546 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 500 675 zł.
Zysk netto wyniósł 45 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 546 040 zł w 2024 roku.
• 654 544 zł w 2023 roku.
• 717 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 365 zł w 2024 roku.
• 90 381 zł w 2023 roku.
• 74 056 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konspekt wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Konspekt wynosi 68 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 400 zł w
2024 roku.
• 118 307 zł w
2023 roku.
• 89 511 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 400 zł w
2024 roku.
• 118 307 zł w
2023 roku.
• 89 511 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konspekt wynosi 778 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 439 zł a 1 365 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 778 925 zł w 2024 roku.
• 997 304 zł w 2023 roku.
• 906 396 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konspekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Konspekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 308
zł.
Koszty operacyjne Konspekt wyniosły 477 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 308 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konspekt wyniosła 578 717 zł.
a
ktywa trwałe to 51 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 311 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 717 zł w 2024 roku.
• 556 932 zł w 2023 roku.
• 419 458 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konspekt wyniosły 267 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 465 zł w 2024 roku
• 291 045 zł w 2023 roku
• 243 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konspekt wykazała przychody na poziomie 546 040 zł.
Organizacja zarobiła 51 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6512 zł w 2024 roku
• 10 933 zł w 2023 roku
• 8189 zł w 2022 roku