Organizacja Opara Budownictwo osiągnęła 27 168 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 106 244 zł. Pozostałe przychody to 62 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 825 318 zł.
Zysk netto wyniósł 1 280 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 186 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 168 438 zł w 2024 roku.
• 22 862 818 zł w 2023 roku.
• 20 548 384 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 280 926 zł w 2024 roku.
• 698 067 zł w 2023 roku.
• 121 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opara Budownictwo wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA Opara Budownictwo wynosi 1,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
231 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 760 149 zł w
2024 roku.
• 921 993 zł w
2023 roku.
• 188 409 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
236 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 792 992 zł w
2024 roku.
• 955 894 zł w
2023 roku.
• 205 565 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opara Budownictwo wynosi 26 937 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 701 786 zł a 67 921 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 234 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 937 781 zł w 2024 roku.
• 20 754 288 zł w 2023 roku.
• 16 387 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opara Budownictwo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opara Budownictwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 690 435
zł.
Koszty operacyjne Opara Budownictwo wyniosły 25 346 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 690 435 zł w 2024 roku
• 1 955 473 zł w 2023 roku
• 1 925 006 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opara Budownictwo wyniosła 9 256 136 zł.
a
ktywa trwałe to 118 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 137 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 256 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 935 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 320 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 934 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 256 136 zł w 2024 roku.
• 9 516 053 zł w 2023 roku.
• 7 344 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opara Budownictwo wyniosły 4 320 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 256 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 320 421 zł w 2024 roku
• 5 889 198 zł w 2023 roku
• 4 405 961 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opara Budownictwo wykazała przychody na poziomie 27 168 438 zł.
Organizacja zarobiła 1 712 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 431 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 280 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 431 426 zł w 2024 roku
• 241 095 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Opara Budownictwo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki