Organizacja OEC osiągnęła 49 271 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 271 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 686 967 zł.
Zysk netto wyniósł 3 584 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 352 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 271 427 zł w 2024 roku.
• 48 626 804 zł w 2023 roku.
• 48 634 182 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 442 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 584 460 zł w 2024 roku.
• 1 729 648 zł w 2023 roku.
• 3 062 379 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OEC wynosi 2,9 mln zł.
EBITDA OEC wynosi 3,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
275 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 896 151 zł w
2024 roku.
• 1 597 638 zł w
2023 roku.
• 2 426 514 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
308 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 538 656 zł w
2024 roku.
• 2 874 307 zł w
2023 roku.
• 4 019 712 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OEC wynosi 57 936 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 750 706 zł a 123 178 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 108 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 936 165 zł w 2024 roku.
• 47 398 820 zł w 2023 roku.
• 51 437 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OEC wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OEC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 285 590
zł.
Koszty operacyjne OEC wyniosły 46 375 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 220 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 285 590 zł w 2024 roku
• 34 813 189 zł w 2023 roku
• 35 230 358 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OEC wyniosła 17 929 232 zł.
a
ktywa trwałe to 3 098 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 830 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 929 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 334 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 594 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 151 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 929 232 zł w 2024 roku.
• 14 417 228 zł w 2023 roku.
• 12 886 894 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OEC wyniosły 3 594 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 929 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 594 957 zł w 2024 roku
• 3 667 414 zł w 2023 roku
• 3 866 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OEC wykazała przychody na poziomie 49 271 427 zł.
Organizacja zarobiła 4 282 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 698 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 584 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 698 395 zł w 2024 roku
• 212 993 zł w 2023 roku
• 607 287 zł w 2022 roku
Organizacja OEC wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oec International Limited
posiada 990 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2022 jest
Oec International Limited
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2022 do 12.09.2022
był Oec Europe Holdings Limited
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 22.10.2018 do 24.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Oec Europe Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.