SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO KWOTY ROZPORZĄDZENIA I ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 10.000,-ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY ROZPORZĄDZENIA I ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 10.000,-ZŁOTYCH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Kruszywa osiągnęła 15 094 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 094 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 886 673 zł.
Zysk netto wyniósł 208 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 156 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 094 988 zł w 2024 roku.
• 14 140 053 zł w 2023 roku.
• 11 915 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 315 zł w 2024 roku.
• 23 025 zł w 2023 roku.
• -22 187 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kruszywa wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Kruszywa wynosi 627 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruszywa wynosi 11 690 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
794 365 zł a 37 737 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 271 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 690 951 zł w 2024 roku.
• 10 156 931 zł w 2023 roku.
• 11 093 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruszywa wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kruszywa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 989 379
zł.
Koszty operacyjne Kruszywa wyniosły 14 468 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 989 379 zł w 2024 roku
• 1 503 562 zł w 2023 roku
• 2 080 687 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruszywa wyniosła 4 674 950 zł.
a
ktywa trwałe to 351 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 323 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 674 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 059 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 615 796 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -642 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 674 950 zł w 2024 roku.
• 4 084 483 zł w 2023 roku.
• 9 154 207 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruszywa wyniosły 3 615 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 674 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -263 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 615 796 zł w 2024 roku
• 3 233 645 zł w 2023 roku
• 4 955 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruszywa wykazała przychody na poziomie 15 094 988 zł.
Organizacja zarobiła 332 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 628 zł w 2024 roku
• 36 724 zł w 2023 roku
• 14 057 zł w 2022 roku