Organizacja Szansa osiągnęła 27 381 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 381 576 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 306 584 zł.
Zysk netto wyniósł 74 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 883 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 381 576 zł w 2024 roku.
• 25 642 022 zł w 2023 roku.
• 24 757 492 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 992 zł w 2024 roku.
• 154 340 zł w 2023 roku.
• 157 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szansa wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Szansa wynosi 295 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 611 zł w
2024 roku.
• 210 047 zł w
2023 roku.
• 264 365 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 295 030 zł w
2024 roku.
• 245 394 zł w
2023 roku.
• 305 131 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szansa wynosi 20 199 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
749 921 zł a 68 453 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 199 207 zł w 2024 roku.
• 19 300 653 zł w 2023 roku.
• 18 606 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Szansa wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szansa wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Szansa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Szansa wynosi 482 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 429 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 990 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 795 206
zł.
Koszty operacyjne Szansa wyniosły 27 120 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
345 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 795 206 zł w 2024 roku
• 14 344 012 zł w 2023 roku
• 14 726 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szansa wyniosła 5 259 418 zł.
a
ktywa trwałe to 818 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 440 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 259 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 193 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 066 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 259 418 zł w 2024 roku.
• 4 951 453 zł w 2023 roku.
• 5 526 294 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szansa wyniosły 3 066 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 259 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 066 278 zł w 2024 roku
• 2 833 306 zł w 2023 roku
• 3 562 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szansa wykazała przychody na poziomie 27 381 576 zł.
Organizacja zarobiła 199 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 257 zł w 2024 roku
• 34 816 zł w 2023 roku
• 95 156 zł w 2022 roku
Organizacja Szansa wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sławiński Janusz
posiada 1127 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2021 jest
Sławiński Janusz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2016 do 11.01.2021
był Sławiński Janusz
kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 21.09.2015 do 25.03.2016 najwięcej udziałów posiadała Janik Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 56%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SZANSA"