Organizacja BUK Invest osiągnęła 2 068 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 068 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 048 236 zł.
Zysk netto wyniósł 20 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 068 985 zł w 2024 roku.
• 2 547 313 zł w 2023 roku.
• 1 761 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 750 zł w 2024 roku.
• 75 444 zł w 2023 roku.
• 166 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BUK Invest wynosi 54 tys. zł.
EBITDA BUK Invest wynosi 54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 850 zł w
2024 roku.
• 100 662 zł w
2023 roku.
• 205 568 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 850 zł w
2024 roku.
• 100 662 zł w
2023 roku.
• 205 568 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BUK Invest wynosi 1 934 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 498 zł a 5 172 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 934 399 zł w 2024 roku.
• 2 456 500 zł w 2023 roku.
• 2 238 327 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BUK Invest wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BUK Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 854 698
zł.
Koszty operacyjne BUK Invest wyniosły 2 015 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 854 698 zł w 2024 roku
• 745 843 zł w 2023 roku
• 458 975 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BUK Invest wyniosła 1 282 798 zł.
a
ktywa trwałe to 69 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 213 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 282 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 629 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 282 798 zł w 2024 roku.
• 1 232 241 zł w 2023 roku.
• 1 126 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BUK Invest wyniosły 653 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 282 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 364 zł w 2024 roku
• 623 556 zł w 2023 roku
• 593 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BUK Invest wykazała przychody na poziomie 2 068 985 zł.
Organizacja zarobiła 29 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9246 zł w 2024 roku
• 13 228 zł w 2023 roku
• 27 679 zł w 2022 roku
Organizacja BUK Invest wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osmenda Paweł
posiada 999 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.