Organizacja Merkury Express osiągnęła 616 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 609 682 zł. Pozostałe przychody to 6432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 886 918 zł.
Strata netto wyniosła 277 236 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 688 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 114 zł w 2024 roku.
• 2 347 921 zł w 2023 roku.
• 4 056 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -277 236 zł w 2024 roku.
• 386 834 zł w 2023 roku.
• -665 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Merkury Express wynosi -262 tys. zł.
EBITDA Merkury Express wynosi 86 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -262 482 zł w
2024 roku.
• 693 047 zł w
2023 roku.
• -422 049 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 669 zł w
2024 roku.
• 1 360 263 zł w
2023 roku.
• 263 354 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Merkury Express wynosi 1 621 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 459 901 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 184 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 621 974 zł w 2024 roku.
• 4 531 777 zł w 2023 roku.
• 3 833 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merkury Express wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 2,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Merkury Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 450
zł.
Koszty operacyjne Merkury Express wyniosły 872 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 450 zł w 2024 roku
• 85 670 zł w 2023 roku
• 260 937 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Merkury Express wyniosła 2 015 802 zł.
a
ktywa trwałe to 1 967 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 015 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 614 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 826 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -641 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 015 802 zł w 2024 roku.
• 3 126 361 zł w 2023 roku.
• 5 756 954 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Merkury Express wyniosły 400 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 015 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -656 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 826 zł w 2024 roku
• 1 234 149 zł w 2023 roku
• 4 251 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Merkury Express wykazała przychody na poziomie 616 114 zł.
Organizacja zarobiła -277 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -277 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku