SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Restauracja serwująca dania kuchni śląskiej i europejskiej.
Usługi konferencyjne oraz organizacja różnorodnych wydarzeń.
Dodatkowe atrakcje: klub bilardowy, sala fitness, masaże.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych, prowadzące Hotel Katowice, jest doskonale zlokalizowaną placówką w sercu Katowic, tuż obok popularnych atrakcji, takich jak Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Hotel, z zamysłem o wysoce komfortowym pobycie, oferuje różnorodne rodzaje pokoi, w tym strefy Premium, Business i Economy, wyposażone w nowoczesne udogodnienia i przyjemne wnętrza, które zaspokajają potrzeby zarówno podróżujących w celach służbowych, jak i turystów. Dodatkowo obiekt dysponuje restauracją Oaza, serwującą potrawy kuchni lokalnej i europejskiej, a także opcje zdrowotne w formie posiłków FIT. Hotel Katowice kładzie duży nacisk na obsługę klienta, oferując różnorodne usługi, takie jak organizacja konferencji, spotkań biznesowych i innych wydarzeń. Wyposażenie hotelu obejmuje także klub bilardowy KATOBIL, siłownię, strefę fitness oraz salon masażu, co czyni go idealnym miejscem do relaksu i regeneracji sił. Zmienność usług, historię oraz zaangażowanie w społeczność lokalną, w tym honorowanie Karty Dużej Rodziny, podkreślają wartości, jakimi kieruje się hotel, mając na celu zapewnienie gościom niezapomnianych wrażeń na każdym etapie pobytu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojewódzkie Usług Turystycznych osiągnęła 2 508 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 470 205 zł. Pozostałe przychody to 38 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 543 836 zł.
Strata netto wyniosła 2 073 631 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -745 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 508 224 zł w 2024 roku.
• 3 362 499 zł w 2023 roku.
• 13 052 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -294 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 073 631 zł w 2024 roku.
• -3 940 381 zł w 2023 roku.
• 3 422 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi -2,07 mln zł.
EBITDA Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi -1,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
289 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 071 088 zł w
2024 roku.
• -3 884 749 zł w
2023 roku.
• 4 081 287 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
307 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 786 895 zł w
2024 roku.
• -3 568 072 zł w
2023 roku.
• 4 484 911 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi 3 770 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 189 252 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -893 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 770 134 zł w 2024 roku.
• 5 894 874 zł w 2023 roku.
• 29 000 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 4,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojewódzkie Usług Turystycznych charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 545 668
zł.
Koszty operacyjne Wojewódzkie Usług Turystycznych wyniosły 4 541 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-267 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 545 668 zł w 2024 roku
• 3 628 860 zł w 2023 roku
• 3 769 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojewódzkie Usług Turystycznych wyniosła 113 545 466 zł.
a
ktywa trwałe to 103 630 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 914 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 545 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 797 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 748 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 715 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 545 466 zł w 2024 roku.
• 34 178 641 zł w 2023 roku.
• 14 540 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74%.
Marża operacyjna wyniosła -84%.
Marża netto wyniosła -83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojewódzkie Usług Turystycznych wyniosły 110 748 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 545 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 244 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 748 153 zł w 2024 roku
• 29 307 697 zł w 2023 roku
• 5 729 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojewódzkie Usług Turystycznych wykazała przychody na poziomie 2 508 224 zł.
Organizacja zarobiła -2 070 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 073 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3591 zł w 2024 roku
• 156 129 zł w 2023 roku
• 727 389 zł w 2022 roku