SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Lokalizacja w centrum Katowic, blisko kluczowych atrakcji.|Zróżnicowana oferta pokoi: Premium, Business, Economy.|Restauracja serwująca dania kuchni śląskiej i europejskiej.|Usługi konferencyjne oraz organizacja różnorodnych wydarzeń.|Dodatkowe atrakcje: klub bilardowy, sala fitness, masaże.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych, prowadzące Hotel Katowice, jest doskonale zlokalizowaną placówką w sercu Katowic, tuż obok popularnych atrakcji, takich jak Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Hotel, z zamysłem o wysoce komfortowym pobycie, oferuje różnorodne rodzaje pokoi, w tym strefy Premium, Business i Economy, wyposażone w nowoczesne udogodnienia i przyjemne wnętrza, które zaspokajają potrzeby zarówno podróżujących w celach służbowych, jak i turystów. Dodatkowo obiekt dysponuje restauracją Oaza, serwującą potrawy kuchni lokalnej i europejskiej, a także opcje zdrowotne w formie posiłków FIT. Hotel Katowice kładzie duży nacisk na obsługę klienta, oferując różnorodne usługi, takie jak organizacja konferencji, spotkań biznesowych i innych wydarzeń. Wyposażenie hotelu obejmuje także klub bilardowy KATOBIL, siłownię, strefę fitness oraz salon masażu, co czyni go idealnym miejscem do relaksu i regeneracji sił. Zmienność usług, historię oraz zaangażowanie w społeczność lokalną, w tym honorowanie Karty Dużej Rodziny, podkreślają wartości, jakimi kieruje się hotel, mając na celu zapewnienie gościom niezapomnianych wrażeń na każdym etapie pobytu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojewódzkie Usług Turystycznych osiągnęła 2 508 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 470 205 zł. Pozostałe przychody to 38 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 543 836 zł.
Strata netto wyniosła 2 073 631 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -745 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 508 224 zł w 2024 roku. • 3 362 499 zł w 2023 roku. • 13 052 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -294 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 073 631 zł w 2024 roku. • -3 940 381 zł w 2023 roku. • 3 422 488 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi 3 770 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 189 252 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 893 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 770 134 zł w 2024 roku. • 5 894 874 zł w 2023 roku. • 29 000 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi -2,07 mln zł.
EBITDA Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi -1,79 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
289 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 071 088 zł w
2024 roku. • -3 884 749 zł w
2023 roku. • 4 081 287 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
307 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 786 895 zł w
2024 roku. • -3 568 072 zł w
2023 roku. • 4 484 911 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi 14 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
15 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2024 roku. • 45 os. w 2023 roku. • 54 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 3,02% w 2023 roku. • 3,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,48% w 2024 roku. • 1,97% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojewódzkie Usług Turystycznych charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wojewódzkie Usług Turystycznych wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 559 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 559 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 820 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 392 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 559 tys. zł w 2024 roku. • 974 tys. zł w 2023 roku. • 1,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 545 668
zł.
Koszty operacyjne Wojewódzkie Usług Turystycznych wyniosły
4 541 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-267 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 545 668 zł w 2024 roku • 3 628 860 zł w 2023 roku • 3 769 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
51% w 2023 roku •
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojewódzkie Usług Turystycznych wyniosła 113 545 466 zł.
a
ktywa trwałe to 103 630 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 914 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 545 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 797 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 748 153 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 715 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 113 545 466 zł w 2024 roku. • 34 178 641 zł w 2023 roku. • 14 540 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74%.
Marża operacyjna wyniosła -84%.
Marża netto wyniosła -83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojewódzkie Usług Turystycznych wyniosły 110 748 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 545 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 244 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 110 748 153 zł w 2024 roku • 29 307 697 zł w 2023 roku • 5 729 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojewódzkie Usług Turystycznych wykazała przychody na poziomie 2 508 224 zł.
Organizacja zarobiła -2 070 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 073 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3591 zł w 2024 roku • 156 129 zł w 2023 roku • 727 389 zł w 2022 roku