Organizacja Centrum osiągnęła 4 844 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 844 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 982 147 zł.
Strata netto wyniosła 138 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 611 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 844 010 zł w 2024 roku.
• 47 461 zł w 2023 roku.
• 133 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 138 zł w 2024 roku.
• -118 339 zł w 2023 roku.
• -75 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi -138 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi -138 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 056 zł w
2024 roku.
• -118 337 zł w
2023 roku.
• -104 812 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -138 056 zł w
2024 roku.
• -116 757 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 3 877 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 110 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 877 918 zł w 2024 roku.
• 728 322 zł w 2023 roku.
• 874 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 696 672
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 4 982 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 696 672 zł w 2024 roku
• 63 321 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 2 090 078 zł.
a
ktywa trwałe to 1 109 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 980 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 090 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 864 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 225 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 090 078 zł w 2024 roku.
• 1 262 849 zł w 2023 roku.
• 1 340 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 1 225 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 090 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 225 308 zł w 2024 roku
• 333 941 zł w 2023 roku
• 293 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 4 844 010 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku