Optymalizacja budżetów marketingowych za pomocą narzędzia SpendWorx®
Analiza wydatków marketingowych dla ponad 2500 klientów
Symulacje 'co jeśli' dostosowane do potrzeb klientów
Obsługuje 10 z 40 czołowych firm DAX
Zastosowanie analizy predykcyjnej i wizualizacji wyników
Analyx to przedsiębiorstwo specjalizujące się w optymalizacji budżetów marketingowych przy użyciu innowacyjnego narzędzia SpendWorx®. Dzięki zaawansowanej analizie wydatków marketingowych, które wykazały się sukcesem na rynku niemieckim, firma przyczyniła się do efektywnego alokowania budżetów dla ponad 2500 klientów. Jej oferta skierowana jest głównie do dyrektorów marketingu, którzy pragną maksymalizować zwrot z inwestycji. Analyx obsługuje wielu znaczących klientów, w tym 10 z 40 największych firm DAX, oferując rozwiązania dostosowane do różnych sektorów przemysłu i firm znajdujących się w czołówce EU Top500. Narzędzie SpendWorx® pozwala użytkownikom na samodzielne przeprowadzanie symulacji „co jeśli”, przy jednoczesnym uwzględnieniu długoterminowego wpływu na markę oraz działań nieodnoszących się bezpośrednio do mediów. Klienci mogą również dostosować rekomendacje narzędzia do swoich celów i ograniczeń finansowych. Dzięki funkcjom analizy predykcyjnej oraz wizualizacji wyników, SpendWorx® wspiera marketerów w podejmowaniu świadomych decyzji budżetowych, co czyni Analyx liderem w dziedzinie efektywności marketingowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Analyx osiągnęła 17 924 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 894 867 zł. Pozostałe przychody to 30 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 988 002 zł.
Zysk netto wyniósł 1 906 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 057 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 924 894 zł w 2024 roku.
• 14 435 772 zł w 2023 roku.
• 15 509 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 906 865 zł w 2024 roku.
• 838 296 zł w 2023 roku.
• 2 346 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Analyx wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA Analyx wynosi 2,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 897 753 zł w
2024 roku.
• 742 082 zł w
2023 roku.
• 2 300 418 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
187 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 493 542 zł w
2024 roku.
• 541 704 zł w
2023 roku.
• 2 487 555 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Analyx wynosi 21 450 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 873 399 zł a 44 812 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 502 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 450 788 zł w 2024 roku.
• 15 790 304 zł w 2023 roku.
• 21 926 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Analyx wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Analyx charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 662 984
zł.
Koszty operacyjne Analyx wyniosły 15 997 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
397 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 662 984 zł w 2024 roku
• -5 026 725 zł w 2023 roku
• 4 291 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Analyx wyniosła 12 615 232 zł.
a
ktywa trwałe to 3 521 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 093 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 615 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 497 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 117 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 213 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 615 232 zł w 2024 roku.
• 8 027 592 zł w 2023 roku.
• 8 100 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Analyx wyniosły 10 117 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 615 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 045 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 117 367 zł w 2024 roku
• 4 276 561 zł w 2023 roku
• 5 164 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Analyx wykazała przychody na poziomie 17 924 894 zł.
Organizacja zarobiła 1 906 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 906 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Analyx wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki