Organizacja Elbud osiągnęła 52 647 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 429 343 zł. Pozostałe przychody to 218 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 088 542 zł.
Zysk netto wyniósł 340 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 270 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 647 637 zł w 2024 roku.
• 59 465 533 zł w 2023 roku.
• 85 568 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 801 zł w 2024 roku.
• 247 716 zł w 2023 roku.
• -181 641 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elbud wynosi 216 tys. zł.
EBITDA Elbud wynosi 242 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 215 690 zł w
2024 roku.
• 52 950 zł w
2023 roku.
• -23 932 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 241 890 zł w
2024 roku.
• 94 150 zł w
2023 roku.
• -7732 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elbud wynosi 37 271 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
809 882 zł a 131 619 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 457 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 271 509 zł w 2024 roku.
• 41 188 835 zł w 2023 roku.
• 57 413 935 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbud wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 732
zł.
Koszty operacyjne Elbud wyniosły 52 213 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 732 zł w 2024 roku
• 147 034 zł w 2023 roku
• 176 216 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elbud wyniosła 38 868 266 zł.
a
ktywa trwałe to 325 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 542 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 868 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 079 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 788 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 105 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 868 266 zł w 2024 roku.
• 7 454 888 zł w 2023 roku.
• 7 379 880 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elbud wyniosły 37 788 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 868 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 994 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 788 424 zł w 2024 roku
• 6 715 847 zł w 2023 roku
• 6 888 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elbud wykazała przychody na poziomie 52 647 637 zł.
Organizacja zarobiła 340 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 931 zł w 2022 roku
Organizacja Elbud wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lyakhovych Roman
posiada 1400 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2015 jest
Lyakhovych Roman
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2014 do 19.10.2015
był Lyakhovych Roman
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2010 do 08.08.2014:
• Vitrenko Tamara (50% udziałów)
• Lyakhovych Roman (50% udziałów)