SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Organizacja Optimum inwest ii osiągnęła 9 083 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 097 889 zł. Pozostałe przychody to 4 985 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 940 134 zł.
Zysk netto wyniósł 6 038 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 904 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 083 235 zł w 2024 roku.
• 1 829 635 zł w 2023 roku.
• 5 299 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 576 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 038 023 zł w 2024 roku.
• 647 302 zł w 2023 roku.
• 2 443 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimum inwest ii wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 715 922 zł w
2024 roku.
• -577 743 zł w
2023 roku.
• 1 935 187 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimum inwest ii wynosi 48 585 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 624 852 zł a 98 015 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 424 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 585 533 zł w 2024 roku.
• 18 143 876 zł w 2023 roku.
• 27 157 264 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum inwest ii wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Optimum inwest ii wyniosły 2 381 967
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimum inwest ii wyniosła 27 673 653 zł.
a
ktywa trwałe to 2 077 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 596 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 673 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 503 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 169 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 026 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 673 653 zł w 2024 roku.
• 19 470 724 zł w 2023 roku.
• 18 975 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimum inwest ii wyniosły 3 169 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 673 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 169 718 zł w 2024 roku
• 357 509 zł w 2023 roku
• 509 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimum inwest ii wykazała przychody na poziomie 9 083 235 zł.
Organizacja zarobiła 6 645 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 607 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 038 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 607 885 zł w 2024 roku
• 96 088 zł w 2023 roku
• 379 204 zł w 2022 roku