Prywatna Korporacja Inwestowania Sp. z o.o. (PKI) to prywatna firma, powstała w 1991 roku, specjalizująca się w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych oraz dostarczaniu środków trwałych i wyposażenia na zasadzie dzierżawy lub najmu. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Firma oferuje wynajem powierzchni biurowych i magazynowych, zlokalizowanych w dzielnicy Wawer, przy ulicy Płowieckiej 109A i B. Powierzchnie biurowe znajdują się w nowoczesnym budynku biurowym z 2002 roku, który jest monitorowany i wyposażony w system alarmowy oraz teletechniczny. Biura mają dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, olejowego systemu grzewczego oraz posiadają własny parking. Pomieszczenia biurowe różnią się wielkością i są odpowiednio wyposażone, w tym w aneksy kuchenne oraz instalacje telefoniczne i internetowe.Magazyny mieszczą się w nowoczesnym budynku magazynowym i posiadają pełne wyposażenie techniczne, takie jak instalacje elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodociągowa, przeciwpożarowa i kanalizacyjna. Magazyny są monitorowane i chronione, posiadają czujniki dymu oraz możliwość regulacji temperatury. Oferta obejmuje wynajem powierzchni magazynowych, które są przystosowane do przechowywania różnych typów towarów i dokumentów. Prywatna Korporacja Inwestowania Sp. z o.o. nieustannie dąży do zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta oraz utrzymania wysokich standardów wynajmowanych powierzchni, co czyni ją atrakcyjną opcją dla firm poszukujących przestrzeni biurowej czy magazynowej w Warszawie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prywatna Korporacja Inwestowania osiągnęła 6 866 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 832 395 zł. Pozostałe przychody to 6 033 673 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4 013 412 zł.
Zysk netto wyniósł 4 845 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 822 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 866 068 zł w 2024 roku.
• 2 563 352 zł w 2023 roku.
• 2 678 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 670 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 845 807 zł w 2024 roku.
• 1 189 859 zł w 2023 roku.
• 1 675 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prywatna Korporacja Inwestowania wynosi -748 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -747 655 zł w
2024 roku.
• -344 797 zł w
2023 roku.
• -353 165 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prywatna Korporacja Inwestowania wynosi 45 339 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 299 101 zł a 114 018 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 310 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 339 022 zł w 2024 roku.
• 23 874 896 zł w 2023 roku.
• 25 002 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prywatna Korporacja Inwestowania wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prywatna Korporacja Inwestowania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Prywatna Korporacja Inwestowania wyniosły 1 580 050
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prywatna Korporacja Inwestowania wyniosła 30 831 955 zł.
a
ktywa trwałe to 14 146 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 685 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 831 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 504 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 327 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 613 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 831 955 zł w 2024 roku.
• 26 118 482 zł w 2023 roku.
• 22 226 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -90%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prywatna Korporacja Inwestowania wyniosły 2 327 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 831 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 327 401 zł w 2024 roku
• 2 909 735 zł w 2023 roku
• 207 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prywatna Korporacja Inwestowania wykazała przychody na poziomie 6 866 068 zł.
Organizacja zarobiła 4 906 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 845 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 035 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Prywatna Korporacja Inwestowania wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.