SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż drzwi oraz podłóg (paneli, winylowych, drewnianych)
Usługi montażu, transportu oraz pomiaru
Współpraca z renomowanymi producentami
Franczyza z zapewnieniem wsparcia dla partnerów
Gwarancja jakości oferowanych produktów i usług
DDD Dobre Dla Domu to rozbudowana sieć profesjonalnych salonów zajmujących się sprzedażą drzwi i podłóg na polskim rynku. Od ponad 16 lat oferuje swoim klientom najwyższej jakości produkty, takie jak panele podłogowe, winylowe i drewniane podłogi, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne. Organizacja współpracuje z uznanymi producentami, w tym Pol-Skone, Quick-Step, Pergo, Barlinek oraz Krono Original, co pozwala na zapewnienie szerokiego asortymentu oraz nowości zgodnych z aktualnymi trendami w wyposażeniu wnętrz. DDD Dobre Dla Domu z powodzeniem przyciąga klientów, oferując im kompleksową obsługę, obejmującą nie tylko sprzedaż, ale także profesjonalny pomiar, montaż oraz transport zamówionych produktów, co jest objęte gwarancją. Dodatkowo, sieć funkcjonuje na zasadzie franczyzy, wspierając swoich partnerów biznesowych poprzez atrakcyjne warunki handlowe, szkolenia oraz bieżące doradztwo. Dzięki wypracowanej renomie i stabilności, DDD Dobre Dla Domu stało się rozpoznawalną marką w branży, z coraz większą liczbą lokalizacji w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DDD Dobre DLA Domu osiągnęła 6 607 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 481 209 zł. Pozostałe przychody to 125 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 536 387 zł.
Zysk netto wyniósł 944 822 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -863 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 607 004 zł w 2024 roku.
• 7 471 177 zł w 2023 roku.
• 9 416 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 944 822 zł w 2024 roku.
• 729 608 zł w 2023 roku.
• 1 284 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DDD Dobre DLA Domu wynosi 944 tys. zł.
EBITDA DDD Dobre DLA Domu wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 943 768 zł w
2024 roku.
• 619 578 zł w
2023 roku.
• 1 235 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 215 585 zł w
2024 roku.
• 939 657 zł w
2023 roku.
• 1 605 978 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DDD Dobre DLA Domu wynosi 12 564 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 380 624 zł a 23 363 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 564 582 zł w 2024 roku.
• 12 728 198 zł w 2023 roku.
• 15 701 975 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DDD Dobre DLA Domu wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DDD Dobre DLA Domu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 453 739
zł.
Koszty operacyjne DDD Dobre DLA Domu wyniosły 5 537 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-41 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 453 739 zł w 2024 roku
• 1 468 778 zł w 2023 roku
• 1 697 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DDD Dobre DLA Domu wyniosła 6 619 957 zł.
a
ktywa trwałe to 753 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 866 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 619 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 840 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 619 957 zł w 2024 roku.
• 7 105 093 zł w 2023 roku.
• 6 633 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DDD Dobre DLA Domu wyniosły 779 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 619 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -386 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 779 124 zł w 2024 roku
• 666 449 zł w 2023 roku
• 920 083 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DDD Dobre DLA Domu wykazała przychody na poziomie 6 607 004 zł.
Organizacja zarobiła 1 065 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 944 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 660 zł w 2024 roku
• 88 246 zł w 2023 roku
• 158 138 zł w 2022 roku
Organizacja DDD Dobre DLA Domu wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lanebeam Limited
posiada 2102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2012 jest
Lanebeam Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2010 do 05.07.2012
był Lanebeam Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.07.2008 do 12.01.2010 najwięcej udziałów posiadał Lanebeam Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.