Działalność inwestorsko-budowlana w Trójmieście od 1994 roku
Sprzedaż mieszkań, domów i lokali usługowych - ponad 1250 zrealizowanych projektów
Oferta obejmuje apartamenty Parkowa w Gdyni oraz Domy Mondo w Gdańsku
Wsparcie w zakresie uzyskania kredytów hipotecznych dla klientów
Fokus na jakość i szczegóły w procesie budowlanym
Inwesting to firma inwestorsko-budowlana z siedzibą w Gdańsku, działająca na rynku od 1994 roku, co świadczy o jej solidnym doświadczeniu, które przekracza 25 lat. Firma jest znana z realizacji wysokiej jakości projektów budowlanych, w tym mieszkań i domów, które znajdują się głównie w Trójmieście. Inwesting wyróżnia się dbałością o szczegóły oraz starannością na każdym etapie realizacji inwestycji, co zapewnia zadowolenie klientów. Do tej pory zrealizowała ponad 20 projektów, sprzedała 1250 lokali i mieszkania, co ukazuje jej silną pozycję na rynku nieruchomości. W ofercie Inwesting znajdują się nowoczesne apartamenty w inwestycji Parkowa w Gdyni oraz komfortowe wille miejskie w Gdańsku pod nazwą Domy Mondo. Projekty te są usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach, blisko natury oraz infrastruktury miejskiej, co sprawia, że są idealnym wyborem dla osób pragnących cieszyć się zarówno spokojem, jak i dostępem do miejskich udogodnień. Dodatkowo Inwesting oferuje pomoc w zakresie uzyskania kredytów hipotecznych, co może ułatwić potencjalnym nabywcom proces finansowania zakupu nieruchomości. Celem firmy jest dalszy rozwój i dostarczanie mieszkań, które będą harmonijnie wpisywały się w otaczający krajobraz, oraz spełniały oczekiwania klientów w zakresie komfortu i funkcjonalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwesting osiągnęła 20 321 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 560 993 zł. Pozostałe przychody to 760 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 776 808 zł.
Zysk netto wyniósł 2 784 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 812 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 321 282 zł w 2024 roku.
• 22 946 984 zł w 2023 roku.
• 35 971 785 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 784 184 zł w 2024 roku.
• 2 675 551 zł w 2023 roku.
• 20 047 588 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwesting wynosi 2,07 mln zł.
EBITDA Inwesting wynosi 2,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
177 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 068 748 zł w
2024 roku.
• 2 393 135 zł w
2023 roku.
• 20 010 275 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 122 570 zł w
2024 roku.
• 2 434 586 zł w
2023 roku.
• 20 042 645 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwesting wynosi 44 120 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 435 761 zł a 103 657 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 435 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 120 020 zł w 2024 roku.
• 63 407 944 zł w 2023 roku.
• 140 701 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwesting wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwesting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 612
zł.
Koszty operacyjne Inwesting wyniosły 17 492 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-53 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 612 zł w 2024 roku
• 996 428 zł w 2023 roku
• 601 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwesting wyniosła 78 441 115 zł.
a
ktywa trwałe to 1 026 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 415 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 441 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 914 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 526 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 331 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 441 115 zł w 2024 roku.
• 80 764 912 zł w 2023 roku.
• 63 829 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwesting wyniosły 52 526 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 441 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 554 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 526 767 zł w 2024 roku
• 30 887 913 zł w 2023 roku
• 15 122 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwesting wykazała przychody na poziomie 20 321 282 zł.
Organizacja zarobiła 2 805 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 784 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 276 zł w 2024 roku
• 11 204 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inwesting wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.