Sprzedaż nowych mieszkań i apartamentów w Krakowie
Realizacja projektów w dzielnicach Podgórze, Bieżanów-Prokocim, Złocień
Oferta dostosowana do różnych grup klientów, od młodych po wymagających
1250 mieszkań zrealizowanych dotychczas
Orion Investment S.A. to renomowany deweloper działający na rynku nieruchomości od 2008 roku. Główną sferą działalności firmy jest realizacja nowych projektów mieszkalnych w Krakowie i jego okolicach. Firma koncentruje swoją działalność na takich dzielnicach jak Podgórze, Bieżanów-Prokocim oraz na osiedlu Złocień. Klienci szukający mieszkania w Krakowie znajdą w ofercie Orion Investment zarówno gotowe do odbioru nowe mieszkania, jak i luksusowe apartamenty zlokalizowane w sercu miasta. Oferując różnorodne propozycje, zarówno pod względem luksusu, jak i dostępnych cen, Orion Investment wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych osób oraz tych, którzy poszukują wyższej klasy powierzchni mieszkalnej. Firma zrealizowała już wiele inwestycji, w tym luksusowe osiedla i przestronne apartamentowce, tworząc 1250 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 68400 m. Orion Investment nieustannie planuje i realizuje nowe projekty, aby sprostać rosnącym potrzebom rynku pierwotnego w Krakowie, co czyni ich jednym z kluczowych graczy na lokalnym rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orion Investment osiągnęła 34 103 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 828 953 zł. Pozostałe przychody to 3 274 984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 248 202 zł.
Zysk netto wyniósł 3 580 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 897 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 103 938 zł w 2024 roku.
• 20 849 619 zł w 2023 roku.
• 26 573 182 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 580 751 zł w 2024 roku.
• 2 570 921 zł w 2023 roku.
• 1 479 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orion Investment wynosi 946 tys. zł.
EBITDA Orion Investment wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
721 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 945 636 zł w
2024 roku.
• 222 235 zł w
2023 roku.
• 358 453 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
736 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 240 652 zł w
2024 roku.
• 644 289 zł w
2023 roku.
• 699 850 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orion Investment wynosi 76 097 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 807 510 zł a 208 204 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 576 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 097 381 zł w 2024 roku.
• 60 824 286 zł w 2023 roku.
• 58 865 782 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Investment wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orion Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 225 236
zł.
Koszty operacyjne Orion Investment wyniosły 29 883 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
434 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 225 236 zł w 2024 roku
• 1 777 795 zł w 2023 roku
• 707 931 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion Investment wyniosła 77 971 276 zł.
a
ktywa trwałe to 52 315 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 655 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 971 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 051 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 920 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 018 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 971 276 zł w 2024 roku.
• 74 437 235 zł w 2023 roku.
• 74 370 853 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion Investment wyniosły 25 920 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 971 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 237 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 920 051 zł w 2024 roku
• 25 582 761 zł w 2023 roku
• 27 393 780 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orion Investment wykazała przychody na poziomie 34 103 938 zł.
Organizacja zarobiła 3 643 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 580 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 541 zł w 2024 roku
• 37 129 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Orion Investment wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki