SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dystrybucja produktów budowlanych i hydraulicznych.
Oferta obejmuje rury, studzienki i armaturę wodociągową.
Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak Wavin i Georg Fischer.
Aktywność w akcjach społecznych i programach ekologicznych.
Wsparcie finansowe w ramach programu Moja Woda.
RUREX to firma zajmująca się dystrybucją szerokiego asortymentu produktów związanych z infrastrukturą budowlaną oraz instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Oferuje różnorodne rozwiązania zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, od systemów odprowadzania wody deszczowej, przez instalacje sanitarno-grzewcze, aż po instalacje gazowe. W portfolio RUREX znajdują się między innymi rury PVC, studzienki kanalizacyjne, armatura wodociągowa oraz komponenty do systemów nawadniających. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami, takimi jak Wavin, Georg Fischer oraz Milwaukee, firma zapewnia produkty najwyższej jakości, co wyróżnia ją na tle konkurencji. RUREX aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach społecznych, takich jak wsparcie dla dzieci z Klinik Pediatrycznych oraz programy ekologiczne związane z gospodarowaniem wodami deszczowymi. Dodatkowo, przedsiębiorstwo angażuje się w program Moja Woda, oferując wsparcie finansowe dla klientów planujących inwestycje w zbiorniki na deszczówkę. Wieloletnie doświadczenie oraz rozbudowana sieć oddziałów w Polsce świadczą o stabilnej pozycji firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rurex osiągnęła 306 909 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 306 486 821 zł. Pozostałe przychody to 422 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 296 586 zł.
Zysk netto wyniósł 1 190 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 839 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 909 480 zł w 2024 roku.
• 337 824 771 zł w 2023 roku.
• 361 703 093 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -202 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 190 235 zł w 2024 roku.
• 6 215 975 zł w 2023 roku.
• 11 667 079 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rurex wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Rurex wynosi 3,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
256 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 524 335 zł w
2024 roku.
• 6 991 157 zł w
2023 roku.
• 12 604 317 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
134 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 352 331 zł w
2024 roku.
• 8 689 640 zł w
2023 roku.
• 14 144 936 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rurex wynosi 262 922 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 902 352 zł a 767 273 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 688 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 922 057 zł w 2024 roku.
• 302 742 532 zł w 2023 roku.
• 337 303 851 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rurex wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rurex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 351 040
zł.
Koszty operacyjne Rurex wyniosły 304 962 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 505 684 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 351 040 zł w 2024 roku
• 19 128 147 zł w 2023 roku
• 21 733 240 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rurex wyniosła 143 145 002 zł.
a
ktywa trwałe to 26 441 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 703 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 145 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 406 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 738 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 210 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 145 002 zł w 2024 roku.
• 136 522 709 zł w 2023 roku.
• 139 949 272 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rurex wyniosły 71 738 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 145 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 068 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 738 608 zł w 2024 roku
• 66 306 549 zł w 2023 roku
• 73 949 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rurex wykazała przychody na poziomie 306 909 480 zł.
Organizacja zarobiła 1 504 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 190 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -60 733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 678 zł w 2024 roku
• 859 471 zł w 2023 roku
• 805 253 zł w 2022 roku
Organizacja Rurex wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuźma Piotr
posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kuźma Maciej
posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kuźma Ewa
posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kuźma Ewa (25% udziałów)
• Kuźma Maciej (25% udziałów)
• Kuźma Piotr (25% udziałów)
• Dziąg Małgorzata (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2006 do 01.08.2022:
• Kuźma Ewa (50% udziałów)
• Kuźma Zygmunt (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2005 do 18.10.2006:
• Kuźma Ewa (50% udziałów)
• Kuźma Zygmunt (50% udziałów)