SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Akacjowy osiągnęła 2 094 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 057 669 zł. Pozostałe przychody to 36 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 800 894 zł.
Zysk netto wyniósł 256 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 094 430 zł w 2024 roku.
• 1 455 251 zł w 2023 roku.
• 1 244 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 776 zł w 2024 roku.
• 242 175 zł w 2023 roku.
• 300 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akacjowy wynosi 2 680 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 335 zł a 5 236 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 680 725 zł w 2024 roku.
• 2 003 620 zł w 2023 roku.
• 2 030 029 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akacjowy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,203% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akacjowy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 945 191
zł.
Koszty operacyjne Akacjowy wyniosły 1 809 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 945 191 zł w 2024 roku
• 698 181 zł w 2023 roku
• 713 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akacjowy wyniosła 582 745 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 113 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 631 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 745 zł w 2024 roku.
• 270 994 zł w 2023 roku.
• 259 215 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akacjowy wyniosły 239 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 631 zł w 2024 roku
• 184 656 zł w 2023 roku
• 415 052 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akacjowy wykazała przychody na poziomie 2 094 430 zł.
Organizacja zarobiła 282 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 738 zł w 2024 roku
• 23 846 zł w 2023 roku
• 33 368 zł w 2022 roku