SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU A DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI CZYNNOŚCI, KTÓRE ZOBOWIĄZUJĄ SPÓŁKĘ DO ŚWIADCZEŃ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 100 000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wsparcie finansowe do 90% dla MŚP w branży HoReCa, turystyki i kultury
Realizacja inwestycji w unowocześnienie działalności gospodarczej
Możliwość uzyskania dotacji na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników
Działania nastawione na dywersyfikację działalności w odpowiedzi na zmiany rynkowe
Aktualny nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2024 roku
Instytut Badań i Strategii Internetowych to organizacja, która dedykuje swoje wysiłki wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w sektorze HoReCa (hotelarstwo, gastronomia, turystyka) oraz kultury. Działa na rzecz rozwoju tych branż poprzez udostępnianie bezzwrotnych dotacji, które mogą obejmować do 90% kosztów inwestycji. W obsłudze dotacji Instytut kładzie nacisk na dywersyfikację działalności, co daje przedsiębiorcom możliwość dostosowania się do zmieniającego się rynku, a także unowocześnienia swoich ofert. Klienci mogą liczyć na finansowanie różnorodnych przedsięwzięć, takich jak zakup nowoczesnych maszyn, budowa nowych linii produkcyjnych, a także szkolenia, które umożliwią dostosowanie kwalifikacji pracowników do nowych wyzwań. Instytut posiada także zasługi w organizacji wsparcia dla firm, które ucierpiały podczas pandemii, a jego działania w obszarze dotacji są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku. Obecny nabór wniosków trwa do sierpnia 2024 roku, a proces ich rozpatrywania oparty jest na ścisłej ocenie i wymogach finansowych, co przyczynia się do efektywności oraz transparentności przetwarzania wniosków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut osiągnęła 164 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 770 zł. Pozostałe przychody to 1008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 809 zł.
Zysk netto wyniósł 96 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 778 zł w 2024 roku.
• 65 375 zł w 2023 roku.
• 36 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 961 zł w 2024 roku.
• -13 079 zł w 2023 roku.
• -72 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Instytut wynosi 102 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 477 zł w
2024 roku.
• -13 883 zł w
2023 roku.
• -74 731 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 477 zł w
2024 roku.
• -11 341 zł w
2023 roku.
• -44 231 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut wynosi 2 167 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 167 zł a 8 906 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 167 740 zł w 2024 roku.
• 1 640 904 zł w 2023 roku.
• 1 631 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874
zł.
Koszty operacyjne Instytut wyniosły 61 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 34 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut wyniosła 2 247 863 zł.
a
ktywa trwałe to 1 581 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 666 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 247 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 226 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 247 863 zł w 2024 roku.
• 2 140 688 zł w 2023 roku.
• 2 147 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut wyniosły 21 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 247 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 140 zł w 2024 roku
• 10 927 zł w 2023 roku
• 4433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut wykazała przychody na poziomie 164 778 zł.
Organizacja zarobiła 103 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6524 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Instytut wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rolkiewicz Artur (50% udziałów)
• Rolkiewicz Bogumiła (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2008 do 01.09.2010
był Rolkiewicz Artur
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2007 do 20.08.2008:
• Rolkiewicz Artur (25% udziałów)
• Rolkiewicz Bogumiła (25% udziałów)
• Rolkiewicz Grażyna (25% udziałów)
• Orliński Robert (25% udziałów)
Podobne organizacje do
INSTYTUT BADAŃ I STRATEGII INTERNETOWYCH