Organizacja Centrum osiągnęła 4 443 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 349 145 zł. Pozostałe przychody to 94 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 443 949 zł.
Zysk netto wyniósł 905 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 282 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 443 780 zł w 2024 roku.
• 5 161 917 zł w 2023 roku.
• 4 933 755 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 905 196 zł w 2024 roku.
• 1 301 534 zł w 2023 roku.
• 1 511 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Centrum wynosi 1,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 154 874 zł w
2024 roku.
• 1 489 634 zł w
2023 roku.
• 1 858 716 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 782 492 zł w
2024 roku.
• 2 135 583 zł w
2023 roku.
• 2 488 842 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 15 595 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 665 669 zł a 48 065 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 595 530 zł w 2024 roku.
• 16 980 745 zł w 2023 roku.
• 16 693 825 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 401 970
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 3 194 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 401 970 zł w 2024 roku
• 1 355 191 zł w 2023 roku
• 1 225 551 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 15 489 104 zł.
a
ktywa trwałe to 14 063 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 425 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 489 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 016 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 472 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 210 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 489 104 zł w 2024 roku.
• 14 731 999 zł w 2023 roku.
• 14 038 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 3 472 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 489 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 472 800 zł w 2024 roku
• 3 620 891 zł w 2023 roku
• 4 228 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 4 443 780 zł.
Organizacja zarobiła 970 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 442 zł w 2024 roku
• 106 038 zł w 2023 roku
• 140 171 zł w 2022 roku