Organizacja Biuro osiągnęła 5 505 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 596 635 zł. Pozostałe przychody to 909 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 763 039 zł.
Zysk netto wyniósł 833 596 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 505 828 zł w 2024 roku.
• 5 555 167 zł w 2023 roku.
• 4 679 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 833 596 zł w 2024 roku.
• 1 760 836 zł w 2023 roku.
• 1 166 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Biuro wynosi 244 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 698 zł w
2024 roku.
• 1 869 992 zł w
2023 roku.
• 1 025 117 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
115 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 243 508 zł w
2024 roku.
• 2 047 630 zł w
2023 roku.
• 1 239 675 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro wynosi 17 707 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 258 741 zł a 57 078 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 934 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 707 144 zł w 2024 roku.
• 20 823 801 zł w 2023 roku.
• 16 541 269 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 675 936
zł.
Koszty operacyjne Biuro wyniosły 4 534 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 675 936 zł w 2024 roku
• 539 773 zł w 2023 roku
• 460 645 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro wyniosła 16 326 622 zł.
a
ktywa trwałe to 4 994 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 331 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 326 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 269 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 057 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 326 622 zł w 2024 roku.
• 15 592 657 zł w 2023 roku.
• 13 174 643 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro wyniosły 2 057 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 326 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 057 010 zł w 2024 roku
• 2 156 640 zł w 2023 roku
• 1 499 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro wykazała przychody na poziomie 5 505 828 zł.
Organizacja zarobiła 924 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 833 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 080 zł w 2024 roku
• 183 062 zł w 2023 roku
• 86 249 zł w 2022 roku