SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Specjalistyczny sklep internetowy z produktami Wilson.
Szeroka oferta piłek do koszykówki, w tym oficjalnych piłek NBA.
Sprzedaż akcesoriów, takich jak gwizdki i tablice trenerskie.
Konkurencyjne ceny i promocje na wybrane produkty.
Skupienie na jakości i satysfakcji klientów.
OPERATOR PROFIT to specjalistyczny sklep internetowy dedykowany miłośnikom koszykówki, oferujący szeroki asortyment produktów marki Wilson. W ofercie znajdują się wysokiej jakości piłki do koszykówki, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Sklep wyróżnia się bogatym wyborem oficjalnych piłek NBA oraz akcesoriów, takich jak gwizdki sędziowskie, tablice trenerskie i plecaki. OPERATOR PROFIT dąży do zapewnienia klientom doskonałych produktów w atrakcyjnych cenach, co czyni go interesującym miejscem dla sportowców i entuzjastów koszykówki. Z biegiem lat firma zyskała reputację solidnego dostawcy, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w promowanie aktywności sportowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Operator Profit osiągnęła 425 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 527 zł. Pozostałe przychody to 2410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 310 779 zł.
Zysk netto wyniósł 112 748 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 937 zł w 2024 roku.
• 405 553 zł w 2023 roku.
• 454 451 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 748 zł w 2024 roku.
• 42 969 zł w 2023 roku.
• -30 485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Operator Profit wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Operator Profit wynosi 113 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 339 zł w
2024 roku.
• 41 646 zł w
2023 roku.
• -32 123 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 925 zł w
2024 roku.
• 42 766 zł w
2023 roku.
• 887 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Operator Profit wynosi 871 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 763 zł a 1 578 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 871 714 zł w 2024 roku.
• 496 291 zł w 2023 roku.
• 371 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Operator Profit wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Operator Profit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Operator Profit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Operator Profit wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 492
zł.
Koszty operacyjne Operator Profit wyniosły 313 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 492 zł w 2024 roku
• 44 994 zł w 2023 roku
• 133 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Operator Profit wyniosła 205 197 zł.
a
ktywa trwałe to 27 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 846 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 197 zł w 2024 roku.
• 92 741 zł w 2023 roku.
• 121 591 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Operator Profit wyniosły 22 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 846 zł w 2024 roku
• 20 682 zł w 2023 roku
• 30 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Operator Profit wykazała przychody na poziomie 425 937 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Operator Profit wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.