Organizacja Prospecto osiągnęła 1 347 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 347 588 zł. Pozostałe przychody to 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 340 026 zł.
Zysk netto wyniósł 7562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 347 730 zł w 2024 roku.
• 1 162 336 zł w 2023 roku.
• 1 128 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7562 zł w 2024 roku.
• 14 141 zł w 2023 roku.
• 15 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prospecto wynosi 1 052 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 620 zł a 3 369 325 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 052 236 zł w 2024 roku.
• 949 283 zł w 2023 roku.
• 923 203 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prospecto wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prospecto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 273
zł.
Koszty operacyjne Prospecto wyniosły 1 334 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 273 zł w 2024 roku
• 304 222 zł w 2023 roku
• 320 427 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prospecto wyniosła 541 409 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 541 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 541 409 zł w 2024 roku.
• 516 698 zł w 2023 roku.
• 467 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prospecto wyniosły 376 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 541 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 740 zł w 2024 roku
• 359 591 zł w 2023 roku
• 324 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prospecto wykazała przychody na poziomie 1 347 730 zł.
Organizacja zarobiła 9109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1547 zł w 2024 roku
• 3393 zł w 2023 roku
• 2379 zł w 2022 roku
Organizacja Prospecto wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tański Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 18.8% firmy.
Kawa Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 18.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tański Paweł (19% udziałów)
• Kawa Paweł (19% udziałów)
• Klusik Przemysław (19% udziałów)
• Kajdanowicz Marek (19% udziałów)
• Borowiecki Krzysztof (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2013 do 09.09.2020:
• Tański Paweł (19% udziałów)
• Kajdanowicz Marek (19% udziałów)
• Borowiecki Krzysztof (19% udziałów)
W okresie od 18.08.2011 do 27.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Tański Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.