Przychody operacyjne wyniosły 51 979 396 zł. Pozostałe przychody to 3191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 216 516 zł.
Zysk netto wyniósł 5 762 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 571 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 982 587 zł w 2024 roku.
• 51 882 902 zł w 2023 roku.
• 49 709 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 491 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 762 879 zł w 2024 roku.
• 7 214 999 zł w 2023 roku.
• 3 784 686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 7,2 mln zł.
EBITDA wynosi 7,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
697 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 195 788 zł w
2024 roku.
• 8 663 395 zł w
2023 roku.
• 4 483 396 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
733 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 776 787 zł w
2024 roku.
• 9 150 743 zł w
2023 roku.
• 5 004 557 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 78 353 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 646 893 zł a 129 956 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 923 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 353 468 zł w 2024 roku.
• 80 373 621 zł w 2023 roku.
• 59 792 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 478 324
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 44 783 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
802 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 478 324 zł w 2024 roku
• 6 907 429 zł w 2023 roku
• 4 944 947 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 32 268 560 zł.
a
ktywa trwałe to 5 419 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 848 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 268 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 529 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 739 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 001 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 268 560 zł w 2024 roku.
• 27 090 297 zł w 2023 roku.
• 17 822 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 4 739 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 268 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 453 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 739 368 zł w 2024 roku
• 4 523 598 zł w 2023 roku
• 2 470 419 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 51 982 587 zł.
Organizacja zarobiła 7 198 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 435 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 762 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 435 484 zł w 2024 roku
• 1 455 964 zł w 2023 roku
• 701 539 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 03.01.2007 jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "regionalne Drogi Podlaskie"
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2004 do 03.01.2007
był Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "regionalne Drogi Podlaskie"
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 22.07.2002 do 17.08.2004 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "regionalne Drogi Podlaskie" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG