SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT, WZGLĘDNIE DWAJ PROKURENCI I RÓWNIEŻ PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA.
Lokalizacja w dzielnicy Grunwald przy głównych arteriach komunikacyjnych.
Wysokość powierzchni magazynowych do 9 metrów.
Duże place manewrowe ułatwiają transport towarów.
PARK to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca lokale użytkowe na wynajem w Poznaniu, usytuowana w dogodnej lokalizacji dzielnicy Grunwald. Specjalizuje się w wynajmie przestronnych biur oraz magazynów, które charakteryzują się nowoczesnym designem oraz funkcjonalnością, dostosowaną do potrzeb różnych przedsiębiorstw. Oferta obejmuje zarówno małe, jak i duże pomieszczenia, co czyni ją atrakcyjną dla firm różnej wielkości. PARK wyróżnia się na tle konkurencji dzięki doskonałemu położeniu, bliskości kluczowych arterii komunikacyjnych oraz wysokiej jakości infrastruktury. Powierzchnie magazynowe, sięgające nawet 9 metrów wysokości, zapewniają wyjątkowe możliwości składowania towarów, a szerokie place manewrowe ułatwiają transport. Zespół firmy kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, co pozwala na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb każdego partnera. Dzięki znacznemu doświadczeniu na rynku, PARK zyskał reputację solidnego i rzetelnego dostawcy przestrzeni biurowych i magazynowych, co przyczynia się do zadowolenia współpracujących firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Park osiągnęła 20 844 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 517 430 zł. Pozostałe przychody to 327 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 654 825 zł.
Zysk netto wyniósł 15 862 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 507 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 844 946 zł w 2024 roku.
• 5 613 293 zł w 2023 roku.
• 4 965 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 238 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 862 605 zł w 2024 roku.
• 1 611 938 zł w 2023 roku.
• 1 252 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Park wynosi 16,26 mln zł.
EBITDA Park wynosi 16,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 294 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 258 505 zł w
2024 roku.
• 1 952 288 zł w
2023 roku.
• 1 545 363 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 337 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 845 151 zł w
2024 roku.
• 2 483 930 zł w
2023 roku.
• 2 065 809 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Park wynosi 95 288 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 940 964 zł a 222 076 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 115 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 288 016 zł w 2024 roku.
• 21 911 849 zł w 2023 roku.
• 19 282 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Park charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 823 064
zł.
Koszty operacyjne Park wyniosły 4 258 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 823 064 zł w 2024 roku
• 696 962 zł w 2023 roku
• 590 867 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Park wyniosła 30 304 061 zł.
a
ktywa trwałe to 20 445 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 858 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 304 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 921 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 382 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 818 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 304 061 zł w 2024 roku.
• 22 908 876 zł w 2023 roku.
• 18 373 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Park wyniosły 6 382 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 304 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 382 776 zł w 2024 roku
• 7 279 672 zł w 2023 roku
• 3 756 494 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Park wykazała przychody na poziomie 20 844 946 zł.
Organizacja zarobiła 16 153 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 290 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 862 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 290 499 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 990 zł w 2022 roku
Organizacja Park wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lorans Anne Elisabeth Marie
posiada 2686 udziałów,
które stanowią 16.6% firmy.
Thomas Brigitte Francoise Marie
posiada 2686 udziałów,
które stanowią 16.6% firmy.
Lorans Benoit Jean Marie
posiada 2686 udziałów,
które stanowią 16.6% firmy.
Rabin Francoise Claire Marie
posiada 2686 udziałów,
które stanowią 16.6% firmy.
Müller Elschner Claire Madaleine Marie
posiada 2686 udziałów,
które stanowią 16.6% firmy.
Le Breton De La Perriere Marie Benedicte
posiada 2667 udziałów,
które stanowią 16.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lorans Anne Elisabeth Marie (17% udziałów)
• Müller Elschner Claire Madaleine Marie (17% udziałów)
• Rabin Francoise Claire Marie (17% udziałów)
• Lorans Benoit Jean Marie (17% udziałów)
• Thomas Brigitte Francoise Marie (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.08.2004 do 24.07.2024:
• Rabin Francoise Claire Marie (17% udziałów)
• Lorans Claire Madaleine Marie (17% udziałów)
• Lorans Benoit Jean Marie (17% udziałów)
• Lorans Brigitte Francoise Marie (17% udziałów)
• Legrand Anne Elisabeth Marie (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2002 do 27.08.2004:
• Lorans Anne Elisabeth Marie (17% udziałów)
• Lorans Francoise Claire Marie (17% udziałów)
• Lorans Claire Madaleine Marie (17% udziałów)
• Lorans Benoit Jean Marie (17% udziałów)
• Lorans Brigitte Francoise Marie (17% udziałów)