WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PUBLICZNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Oferowanie poręczeń kredytowych, leasingowych i wadialnych
Wsparcie dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego
Minimum formalności i szybka decyzja kredytowa
Pomoc w zwiększeniu szans na uzyskanie finansowania
Realizacja projektów dla podmiotów ekonomii społecznej
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego (FRIPWW) to istotny gracz na rynku funduszy poręczeniowych w Polsce, powołany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Celem funduszu jest wspieranie przedsiębiorców związanych z działalnością gospodarczą w regionie, poprzez oferowanie poręczeń w różnych obszarach. FRIPWW szczególnie wyróżnia się ze względu na swoje szerokie spektrum usług, które obejmują poręczenia dla kredytów, pożyczek, leasingów oraz wadiów. Fundusz ma na celu usprawnienie dostępu do finansowania dla firm, które mogą mieć trudności z uzyskaniem zabezpieczeń wymaganych przez banki. W ciągu swojej działalności, FRIPWW udzielił przeszło 4,750 poręczeń, a łączna kwota tych poręczeń wyniosła 755 milionów złotych. Dzięki nim przedsiębiorcy zyskują możliwość łatwiejszego pozyskiwania środków na rozwój oraz utrzymanie płynności finansowej. Fundusz kładzie także duży nacisk na prostotę procedur oraz szybkie podejmowanie decyzji, co czyni korzystanie z tych usług bardziej dostępnym dla lokalnych biznesów. Co istotne, FRIPWW koncentruje się również na współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, co podkreśla jego zaangażowanie w promowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju województwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fundusz osiągnęła 34 625 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 787 344 zł. Pozostałe przychody to 2 838 117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 388 546 zł.
Zysk netto wyniósł 1 398 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 065 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 625 462 zł w 2024 roku.
• 27 227 583 zł w 2023 roku.
• 22 437 335 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 398 798 zł w 2024 roku.
• 843 097 zł w 2023 roku.
• 212 991 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundusz wynosi 2,19 mln zł.
EBITDA Fundusz wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
343 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 187 414 zł w
2024 roku.
• 231 924 zł w
2023 roku.
• -866 410 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
336 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 216 064 zł w
2024 roku.
• 291 859 zł w
2023 roku.
• -841 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundusz wynosi 58 056 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 987 981 zł a 156 679 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 614 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 056 250 zł w 2024 roku.
• 49 852 427 zł w 2023 roku.
• 43 506 182 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundusz wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fundusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 277 772
zł.
Koszty operacyjne Fundusz wyniosły 29 599 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 277 772 zł w 2024 roku
• 3 717 877 zł w 2023 roku
• 3 752 155 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundusz wyniosła 80 510 303 zł.
a
ktywa trwałe to 3 596 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 914 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 510 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 169 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 340 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 929 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 510 303 zł w 2024 roku.
• 61 452 293 zł w 2023 roku.
• 57 317 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fundusz wyniosły 41 340 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 510 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 499 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 340 413 zł w 2024 roku
• 23 681 201 zł w 2023 roku
• 20 389 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fundusz wykazała przychody na poziomie 34 625 462 zł.
Organizacja zarobiła 5 013 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 615 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 398 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 515 713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 615 104 zł w 2024 roku
• 1 725 367 zł w 2023 roku
• 502 129 zł w 2022 roku
Organizacja Fundusz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO