SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja przenośników łańcuchowych, kubełkowych i ślimakowych
Urządzenia przeznaczone do transportu materiałów sypkich
Serwis i sprzedaż części zamiennych
Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klientów
Rozwiązania dla obszarów zagrożonych wybuchem
Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Handlu i Usług "POM Kalisz" specjalizuje się w wytwarzaniu zaawansowanych urządzeń transportowych, skierowanych zarówno do sektora rolniczego, jak i przemysłowego. Od ponad 60 lat firma dostarcza innowacyjne rozwiązania, koncentrując się głównie na przenośnikach kubełkowych, ślimakowych oraz łańcuchowych, które są idealne do transportu materiałów sypkich, takich jak zboża, pasze czy nawozy. Zespół inżynierów w "POM Kalisz" projektuje urządzenia dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, biorąc pod uwagę intensywność eksploatacji oraz warunki pracy. Dzięki indywidualnemu podejściu, przenośniki są wydajne, a ich parametry wydajnościowe mogą być precyzyjnie dostosowane do wymagań danej instalacji. Oferowane rozwiązania mogą być dodatkowo wyposażone w nowoczesne technologie, takie jak czujniki ruchu czy sprzęgła jednokierunkowe, co podnosi ich funkcjonalność. W ostatnich latach "POM Kalisz" rozszerzyło asortyment o przenośniki przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, co stanowi odpowiedź na specyficzne potrzeby przemysłu. Firma zapewnia również serwis i wsparcie posprzedażowe, a także sprzedaż części zamiennych, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań transportowych. Dzięki długiej tradycji i doświadczeniu, "POM Kalisz" jest uznawane za rzetelnego partnera w branży, zlokalizowanego w sercu polskiego przemysłu rolniczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja osiągnęła 7 234 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 226 871 zł. Pozostałe przychody to 7836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 186 341 zł.
Zysk netto wyniósł 40 530 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 234 707 zł w 2024 roku.
• 7 346 744 zł w 2023 roku.
• 8 121 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 530 zł w 2024 roku.
• 95 994 zł w 2023 roku.
• 977 062 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 48 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 554 zł w
2024 roku.
• 104 680 zł w
2023 roku.
• 1 004 721 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 8 039 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
405 303 zł a 18 086 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 039 087 zł w 2024 roku.
• 8 305 235 zł w 2023 roku.
• 12 274 009 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne wyniosły 7 179 317
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 5 077 108 zł.
a
ktywa trwałe to 1 021 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 055 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 077 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 071 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 005 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 077 108 zł w 2024 roku.
• 5 461 005 zł w 2023 roku.
• 4 966 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 1 005 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 077 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 005 338 zł w 2024 roku
• 1 429 765 zł w 2023 roku
• 1 031 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 7 234 707 zł.
Organizacja zarobiła 44 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4008 zł w 2024 roku
• 9494 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku