Możliwość rezerwacji autokarów na różne wydarzenia.
Dostęp do biletów online i rozkładów jazdy.
Usługi transportowe dla grup zorganizowanych.
Informacje o turystyce w regionie.
TRANS-KOM PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, która specjalizuje się w usługach transportowych, w szczególności w wynajmie autokarów. Oferuje nowoczesne i komfortowe pojazdy marki Mercedes-Benz, które są doskonałe dla grup organizujących wyjazdy, wycieczki oraz inne wydarzenia. Firma zapewnia również wygodny dostęp do biletów online oraz rozkładów jazdy, co ułatwia planowanie podróży. Dzięki swoim nowym 60-miejscowym autokarom, TRANS-KOM PKS wyróżnia się na rynku, oferując niezawodność i wygodę podróżowania. Oferta obejmuje także możliwość rezerwacji autokarów na różne okazje oraz dostęp do informacji o turystyce w regionie. Jednak brak szczegółowych danych dotyczących historii oraz osiągnięć firmy w dostępnych materiałach ogranicza możliwość zaprezentowania pełnego obrazu jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trans-Kom PKS osiągnęła 4 564 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 367 480 zł. Pozostałe przychody to 196 927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 893 756 zł.
Zysk netto wyniósł 473 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 564 407 zł w 2024 roku.
• 3 882 205 zł w 2023 roku.
• 3 638 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 473 724 zł w 2024 roku.
• 242 846 zł w 2023 roku.
• 602 319 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trans-Kom PKS wynosi 446 tys. zł.
EBITDA Trans-Kom PKS wynosi 446 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 446 298 zł w
2024 roku.
• 133 518 zł w
2023 roku.
• 292 951 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 298 zł w
2024 roku.
• 133 518 zł w
2023 roku.
• 400 792 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trans-Kom PKS wynosi 8 344 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 406 460 zł a 18 167 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 480 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 344 293 zł w 2024 roku.
• 6 610 688 zł w 2023 roku.
• 7 704 113 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trans-Kom PKS wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans-Kom PKS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trans-Kom PKS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trans-Kom PKS wynosi 256 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 908 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 908 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 908 tys. zł w 2024 roku.
• 814 tys. zł w 2023 roku.
• 765 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trans-Kom PKS wyniosły 3 921 182
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-117 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 123 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trans-Kom PKS wyniosła 5 930 362 zł.
a
ktywa trwałe to 4 108 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 822 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 930 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 541 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 388 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 930 362 zł w 2024 roku.
• 9 316 445 zł w 2023 roku.
• 6 550 573 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trans-Kom PKS wyniosły 1 388 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 930 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 388 415 zł w 2024 roku
• 5 248 222 zł w 2023 roku
• 2 725 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trans-Kom PKS wykazała przychody na poziomie 4 564 407 zł.
Organizacja zarobiła 488 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 473 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 903 zł w 2024 roku
• 55 956 zł w 2023 roku
• 11 298 zł w 2022 roku
Organizacja Trans-Kom PKS wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Socik Artur
posiada 150 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Socik Marianna
posiada 150 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Socik Bogusław
posiada 150 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Rosińska Ewa
posiada 150 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Socik Bogusław (25% udziałów)
• Socik Marianna (25% udziałów)
• Socik Artur (25% udziałów)
• Rosińska Ewa (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2008 do 07.05.2014
był Centrum Pks
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 21.10.2005 do 28.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Centrum Pks . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.