Specjalizacja w wykończeniach wnętrz i aranżacji pomieszczeń
23-letnie doświadczenie w branży budowlanej
Współpraca z instytucjami publicznymi, deweloperami i inwestorami prywatnymi
Realizacja projektów budowlanych w pełnym zakresie
Ponad 600 zrealizowanych projektów
Profilux to firma z branży budowlanej, która świadczy kompleksowe usługi wykończenia wnętrz oraz aranżacji pomieszczeń. Działa na rynku od 1996 roku, zdobywając cenne doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów budowlanych. Specjalizuje się w współpracy z instytucjami publicznymi, deweloperami oraz prywatnymi inwestorami, a także realizuje zamówienia publiczne. Dzięki solidnemu zespołowi wykwalifikowanych pracowników oraz zaufanym podwykonawcom, Profilux oferuje usługi o najwyższej jakości oraz terminowości. Na przestrzeni 25 lat firma zrealizowała ponad 600 projektów, co potwierdza jej silną pozycję na rynku. Wyróżnia ją zwrócenie uwagi na szczegóły i dbałość o estetykę oraz funkcjonalność każdej realizacji, co czyni ją partnerem godnym zaufania dla inwestorów szukających fachowych rozwiązań budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profilux osiągnęła 23 106 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 091 667 zł. Pozostałe przychody to 15 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 979 958 zł.
Zysk netto wyniósł 3 111 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 641 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 106 870 zł w 2024 roku.
• 18 560 601 zł w 2023 roku.
• 15 824 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 256 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 111 709 zł w 2024 roku.
• 2 879 507 zł w 2023 roku.
• 598 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profilux wynosi 3,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 252 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 138 966 zł w
2024 roku.
• 2 918 111 zł w
2023 roku.
• 634 840 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profilux wynosi 32 105 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 253 726 zł a 57 767 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 439 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 105 141 zł w 2024 roku.
• 26 568 199 zł w 2023 roku.
• 15 225 393 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profilux wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profilux wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profilux charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profilux wynosi 953 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 471 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 471 tys. zł a 1,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
233 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 953 tys. zł w 2024 roku.
• 690 tys. zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 471 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 992 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Profilux wyniosły 19 952 701
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profilux wyniosła 9 256 995 zł.
a
ktywa trwałe to 325 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 931 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 256 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 671 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 585 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 797 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 256 995 zł w 2024 roku.
• 5 272 485 zł w 2023 roku.
• 5 662 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profilux wyniosły 3 585 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 256 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 585 360 zł w 2024 roku
• 1 703 905 zł w 2023 roku
• 2 620 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profilux wykazała przychody na poziomie 23 106 870 zł.
Organizacja zarobiła 3 117 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 111 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5666 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Profilux wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki