Organizacja ABE Holding osiągnęła 18 699 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 685 466 zł. Pozostałe przychody to 14 479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 786 300 zł.
Zysk netto wyniósł 899 165 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 377 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 699 945 zł w 2024 roku.
• 19 133 092 zł w 2023 roku.
• 39 454 827 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -123 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 899 165 zł w 2024 roku.
• 435 474 zł w 2023 roku.
• 1 146 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ABE Holding wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA ABE Holding wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
319 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 094 172 zł w
2024 roku.
• 418 045 zł w
2023 roku.
• 1 733 121 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
311 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 110 572 zł w
2024 roku.
• 418 045 zł w
2023 roku.
• 1 733 121 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ABE Holding wynosi 17 998 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 935 298 zł a 46 749 862 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 696 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 998 590 zł w 2024 roku.
• 15 233 213 zł w 2023 roku.
• 31 391 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABE Holding wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ABE Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 549 080
zł.
Koszty operacyjne ABE Holding wyniosły 17 591 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-244 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 549 080 zł w 2024 roku
• 512 370 zł w 2023 roku
• 1 038 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABE Holding wyniosła 4 814 644 zł.
a
ktywa trwałe to 65 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 749 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 814 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 580 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 234 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 009 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 814 644 zł w 2024 roku.
• 4 139 384 zł w 2023 roku.
• 2 795 359 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ABE Holding wyniosły 2 234 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 814 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 234 246 zł w 2024 roku
• 3 158 152 zł w 2023 roku
• 2 127 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ABE Holding wykazała przychody na poziomie 18 699 945 zł.
Organizacja zarobiła 1 108 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 451 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 899 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 451 zł w 2024 roku
• 82 872 zł w 2023 roku
• 235 514 zł w 2022 roku
Organizacja ABE Holding wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Azur Service
posiada 600 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
G Force Holding Ltd
posiada 200 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Abe Ips
posiada 200 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Nuevo 4m
posiada 200 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2024 jest
Azur Service
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2023 do 11.07.2024
był Azur Service
kontrolując 50% udziałów.