Organizacja DTM Budownictwo osiągnęła 109 877 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 707 903 zł. Pozostałe przychody to 169 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 234 951 zł.
Zysk netto wyniósł 14 472 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 316 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 877 502 zł w 2024 roku.
• 35 841 231 zł w 2023 roku.
• 7 244 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 838 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 472 952 zł w 2024 roku.
• 7 846 750 zł w 2023 roku.
• 795 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTM Budownictwo wynosi 14,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 522 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 453 265 zł w
2024 roku.
• 7 907 159 zł w
2023 roku.
• 1 408 460 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DTM Budownictwo wynosi 157 887 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 744 070 zł a 274 693 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 286 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 887 546 zł w 2024 roku.
• 74 470 509 zł w 2023 roku.
• 21 315 177 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTM Budownictwo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DTM Budownictwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DTM Budownictwo wyniosły 95 254 638
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTM Budownictwo wyniosła 67 050 442 zł.
a
ktywa trwałe to 12 535 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 515 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 050 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 658 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 391 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 680 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 050 442 zł w 2024 roku.
• 43 365 055 zł w 2023 roku.
• 35 689 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTM Budownictwo wyniosły 31 391 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 050 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 720 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 391 682 zł w 2024 roku
• 17 779 247 zł w 2023 roku
• 17 950 587 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DTM Budownictwo wykazała przychody na poziomie 109 877 502 zł.
Organizacja zarobiła 14 610 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 472 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -237 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 558 zł w 2024 roku
• 48 460 zł w 2023 roku
• 612 419 zł w 2022 roku
Organizacja DTM Budownictwo wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.