Organizacja True osiągnęła 3 067 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 066 904 zł. Pozostałe przychody to 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 730 645 zł.
Zysk netto wyniósł 336 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 022 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 067 153 zł w 2024 roku.
• 1 464 039 zł w 2023 roku.
• 343 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 259 zł w 2024 roku.
• 259 914 zł w 2023 roku.
• 35 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT True wynosi 372 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji True wynosi 3 869 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
479 375 zł a 7 667 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 289 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 869 181 zł w 2024 roku.
• 2 242 861 zł w 2023 roku.
• 403 117 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji True wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,587% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji True wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
True charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla True wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 257
zł.
Koszty operacyjne True wyniosły 2 695 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 257 zł w 2024 roku
• 128 520 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów True wyniosła 2 283 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 283 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 283 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 639 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 644 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 761 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 283 851 zł w 2024 roku.
• 506 452 zł w 2023 roku.
• 209 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania True wyniosły 1 644 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 283 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 644 685 zł w 2024 roku
• 203 545 zł w 2023 roku
• 166 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja True wykazała przychody na poziomie 3 067 153 zł.
Organizacja zarobiła 369 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 256 zł w 2024 roku
• 25 706 zł w 2023 roku
• 3510 zł w 2022 roku