SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja okien i drzwi drewnianych, aluminiowych i drewniano-aluminiowych
Systemy tarasowe zapewniające płynne przejście między wnętrzem a tarasem
Zautomatyzowane procesy produkcyjne w nowoczesnej fabryce
Ekologiczne podejście – drewno z certyfikowanych źródeł
Wysokie standardy jakości potwierdzone tytułami Jakość Roku
FABRYKA SŁONAWY to renomowany producent stolarki otworowej, który od lat dostarcza swoim klientom wysokiej jakości produkty, w tym okna i drzwi wykonane z drewna, aluminium oraz kombinacji tych materiałów. Z siedzibą w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, o powierzchni przekraczającej 30 000 m², firma wyróżnia się zautomatyzowanymi i zrobotyzowanymi procesami produkcyjnymi. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie najwyższej powtarzalności parametrów oraz wydajności. Oferta marki obejmuje okna drewniane, drewniano-aluminiowe oraz systemy tarasowe i drzwi zewnętrzne. Produkty te charakteryzują się nie tylko estetyką wykonania, ale również wysokimi parametrami izolacyjnymi, co czyni je doskonałym wyborem w kontekście energooszczędności. Firma zwraca szczególną uwagę na ekologię i zrównoważony rozwój, wykorzystując drewno pochodzące z certyfikowanych źródeł oraz nowoczesne technologie obróbcze. SŁONAWY poszczyci się także tytułami Jakość Roku, co stanowi dodatkowe potwierdzenie wysokich standardów jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka Slonawy osiągnęła 22 894 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 894 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 339 321 zł.
Strata netto wyniosła 22 444 918 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 562 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 894 403 zł w 2024 roku.
• 32 057 589 zł w 2023 roku.
• 36 018 969 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 533 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 444 918 zł w 2024 roku.
• -8 062 448 zł w 2023 roku.
• -43 511 878 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka Slonawy wynosi -12,33 mln zł.
EBITDA Fabryka Slonawy wynosi -8,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 132 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 330 096 zł w
2024 roku.
• -5 887 805 zł w
2023 roku.
• -46 594 803 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 564 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8 216 076 zł w
2024 roku.
• -1 355 210 zł w
2023 roku.
• -41 344 642 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Slonawy wynosi 15 262 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 236 007 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 243 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 262 935 zł w 2024 roku.
• 51 916 112 zł w 2023 roku.
• 55 750 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Slonawy wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,906% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2024 roku.
• 1,17% w 2023 roku.
• 2,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Slonawy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fabryka Slonawy wyniosły 35 224 499
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Slonawy wyniosła 86 071 845 zł.
a
ktywa trwałe to 77 320 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 751 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 071 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 525 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 597 136 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 139 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 071 845 zł w 2024 roku.
• 99 613 390 zł w 2023 roku.
• 96 351 509 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka Slonawy wyniosły 112 597 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 071 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 281 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 597 136 zł w 2024 roku
• 58 887 542 zł w 2023 roku
• 54 034 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka Slonawy wykazała przychody na poziomie 22 894 403 zł.
Organizacja zarobiła -18 957 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 487 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 444 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 056 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 487 267 zł w 2024 roku
• 1 720 562 zł w 2023 roku
• 5 601 151 zł w 2022 roku
Organizacja Fabryka Slonawy wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Building Material Distributors Holdings, Inc.
posiada 1600100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2024 jest
Building Material Distributors Holdings, Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2023 do 30.09.2024
była Concord Usa
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 14.03.2022 do 19.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Compremum . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.