Organizacja Growing Investment osiągnęła 3 520 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 520 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 193 824 zł.
Zysk netto wyniósł 1 327 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 173 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 520 838 zł w 2024 roku.
• 1 326 982 zł w 2023 roku.
• 567 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 442 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 327 014 zł w 2024 roku.
• 424 650 zł w 2023 roku.
• 33 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Growing Investment wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA Growing Investment wynosi 1,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Growing Investment wynosi 9 069 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 414 056 zł a 18 578 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 023 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 069 337 zł w 2024 roku.
• 3 002 051 zł w 2023 roku.
• 613 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Growing Investment wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Growing Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 748 174
zł.
Koszty operacyjne Growing Investment wyniosły 2 037 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
249 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 748 174 zł w 2024 roku
• 405 097 zł w 2023 roku
• 189 946 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Growing Investment wyniosła 2 227 551 zł.
a
ktywa trwałe to 630 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 597 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 227 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 885 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 742 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 227 551 zł w 2024 roku.
• 725 793 zł w 2023 roku.
• 199 845 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Growing Investment wyniosły 342 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 227 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 143 zł w 2024 roku
• 167 399 zł w 2023 roku
• 66 101 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Growing Investment wykazała przychody na poziomie 3 520 838 zł.
Organizacja zarobiła 1 468 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 327 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 898 zł w 2024 roku
• 48 490 zł w 2023 roku
• 8510 zł w 2022 roku
Organizacja Growing Investment wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasiak Artur
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Wasiak Robert
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.