Szeroka oferta: gwoździe, wkręty, elementy zbrojeniowe
Szybka dostawa w ciągu 24 godzin
Program lojalnościowy z rabatami
Bezpieczne płatności online
TRÓJKA to sklep internetowy specjalizujący się w dostarczaniu różnorodnych materiałów budowlanych. Oferuje szeroki asortyment produktów, takich jak gwoździe, wkręty, pręty, nakrętki, podkładki, druty oraz siatki zbrojeniowe. Sklep koncentruje się na wydajnych rozwiązaniach dla fachowców oraz majsterkowiczów, zapewniając wysoką jakość swoich produktów. Klientom oferowane są także inne elementy budowlane, m.in. folie budowlane i złącza ciesielskie. TRÓJKA wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień, co jest możliwe dzięki sprawnie działającej logistyce. Dodatkowo, sklep promuje program lojalnościowy, który zachęca do częstszych zakupów poprzez oferowanie rabatów i promocji. Misją TRÓJKI jest dostarczenie klientom najlepszych materiałów, które wspierają ich projekty budowlane od początku do końca.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trójka osiągnęła 10 911 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 911 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 326 358 zł.
Zysk netto wyniósł 2 585 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 727 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 911 985 zł w 2024 roku.
• 8 794 230 zł w 2023 roku.
• 7 716 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 646 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 585 627 zł w 2024 roku.
• 2 150 922 zł w 2023 roku.
• 2 064 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trójka wynosi 2,66 mln zł.
EBITDA Trójka wynosi 2,66 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trójka wynosi 22 712 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 095 315 zł a 36 198 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 678 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 712 482 zł w 2024 roku.
• 17 622 602 zł w 2023 roku.
• 14 945 299 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trójka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 333
zł.
Koszty operacyjne Trójka wyniosły 8 253 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 333 zł w 2024 roku
• 152 607 zł w 2023 roku
• 47 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trójka wyniosła 9 697 631 zł.
a
ktywa trwałe to 620 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 077 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 697 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 793 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 903 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 424 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 697 631 zł w 2024 roku.
• 6 152 618 zł w 2023 roku.
• 3 993 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trójka wyniosły 2 903 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 697 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 725 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 903 877 zł w 2024 roku
• 1 944 492 zł w 2023 roku
• 1 935 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trójka wykazała przychody na poziomie 10 911 985 zł.
Organizacja zarobiła 2 585 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 585 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 zł w 2024 roku
• 211 853 zł w 2023 roku
• 214 168 zł w 2022 roku
Organizacja Trójka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.