SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU GDY ZOSTANIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z CZEGO JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MUSI BYĆ CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH.
Przychody operacyjne wyniosły 11 000 zł. Pozostałe przychody to 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 039 zł.
Strata netto wyniosła 125 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 167 zł w 2024 roku.
• 1 029 316 zł w 2023 roku.
• 32 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 039 zł w 2024 roku.
• 567 852 zł w 2023 roku.
• -1 218 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FCQ wynosi 7445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7445 zł w 2024 roku.
• 2 957 619 zł w 2023 roku.
• 21 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FCQ wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,803% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 3,16% w 2023 roku.
• 3,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FCQ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne FCQ wyniosły 5299
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 46 154 zł w 2023 roku
• 622 472 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FCQ wyniosła 1 059 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 059 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 223 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 282 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 140 zł w 2024 roku.
• 1 052 239 zł w 2023 roku.
• 51 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła -1,120%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -280 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FCQ wyniosły 2 282 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 282 651 zł w 2024 roku
• 2 150 711 zł w 2023 roku
• 1 717 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 216% w 2024 roku
• 204% w 2023 roku
• 3335% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FCQ wykazała przychody na poziomie 11 167 zł.
Organizacja zarobiła -125 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku