Organizacja BP Office Partner osiągnęła 199 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 043 zł. Pozostałe przychody to 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 240 413 zł.
Strata netto wyniosła 41 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 743 zł w 2024 roku.
• 210 102 zł w 2023 roku.
• 165 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 370 zł w 2024 roku.
• 16 919 zł w 2023 roku.
• 9202 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BP Office Partner wynosi -38 tys. zł.
EBITDA BP Office Partner wynosi -38 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BP Office Partner wynosi 133 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 499 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 162 zł w 2024 roku.
• 226 185 zł w 2023 roku.
• 153 128 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BP Office Partner wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BP Office Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 645
zł.
Koszty operacyjne BP Office Partner wyniosły 236 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 645 zł w 2024 roku
• 124 641 zł w 2023 roku
• 119 626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BP Office Partner wyniosła 44 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 343 zł w 2024 roku.
• 44 918 zł w 2023 roku.
• 30 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 247%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BP Office Partner wyniosły 61 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 125 zł w 2024 roku
• 20 329 zł w 2023 roku
• 22 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BP Office Partner wykazała przychody na poziomie 199 743 zł.
Organizacja zarobiła -41 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1751 zł w 2023 roku
• 772 zł w 2022 roku