SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Działalność w zakresie deweloperki i zarządzania nieruchomościami
Produkcja i montaż budynków modułowych
Silna pozycja na rynku warszawskim jako generalny wykonawca
Grupa Unibep to jedna z wiodących polskich firm budowlanych, działająca na rynku od 1950 roku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych, obejmujących budownictwo mieszkaniowe, drogowe i mostowe, a także deweloperkę i inwestycje przemysłowe. Unibep jest znanym generalnym wykonawcą w Warszawie, gdzie angażuje się w realizację projektów mieszkalnych. Oferuje również innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa modułowego, projektując oraz montując obiekty z drewnianych modułów. Grupa zajmuje się także budowaniem infrastruktury, w tym dróg, mostów i elektrowni, podkreślając swoje umiejętności w realizacji inwestycji energetycznych. Unibep wyróżnia się stabilnością zatrudnienia, dużymi możliwościami rozwoju zawodowego i przyjazną atmosferą pracy, co zapewnia pozyskanie i zatrzymanie najlepszych talentów w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monday Development osiągnęła 8 586 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 058 876 zł. Pozostałe przychody to 6 527 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 559 866 zł.
Zysk netto wyniósł 1 499 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 762 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 586 697 zł w 2024 roku.
• 18 713 799 zł w 2023 roku.
• 19 539 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 079 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 499 010 zł w 2024 roku.
• 10 531 174 zł w 2023 roku.
• 12 468 353 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monday Development wynosi -4,68 mln zł.
EBITDA Monday Development wynosi -4,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
916 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 675 190 zł w
2024 roku.
• -2 882 669 zł w
2023 roku.
• -1 668 942 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
917 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 638 753 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monday Development wynosi 66 044 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 880 045 zł a 289 728 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 407 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 044 662 zł w 2024 roku.
• 115 698 841 zł w 2023 roku.
• 118 241 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monday Development wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Monday Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Monday Development wyniosły 6 734 066
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monday Development wyniosła 91 486 050 zł.
a
ktywa trwałe to 84 471 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 014 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 486 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 432 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 053 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 914 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 486 050 zł w 2024 roku.
• 89 959 715 zł w 2023 roku.
• 97 766 555 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -227%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -782.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monday Development wyniosły 19 053 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 486 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 163 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 053 839 zł w 2024 roku
• 8 495 341 zł w 2023 roku
• 23 977 890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monday Development wykazała przychody na poziomie 8 586 697 zł.
Organizacja zarobiła 2 354 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 855 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 499 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -311 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 855 750 zł w 2024 roku
• 322 315 zł w 2023 roku
• 945 395 zł w 2022 roku
Organizacja Monday Development wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Unidevelopment
posiada 16000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2021 jest
Unidevelopment
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2020 do 29.04.2021
był Unidevelopment
kontrolując 100% udziałów.