Organizacja Better Analyse IT osiągnęła 1 778 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 769 172 zł. Pozostałe przychody to 9300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 986 835 zł.
Strata netto wyniosła 217 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 778 472 zł w 2024 roku.
• 2 122 475 zł w 2023 roku.
• 2 171 412 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -217 663 zł w 2024 roku.
• -220 191 zł w 2023 roku.
• 4700 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Better Analyse IT wynosi -186 tys. zł.
EBITDA Better Analyse IT wynosi -186 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Better Analyse IT wynosi 1 208 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 446 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 208 016 zł w 2024 roku.
• 1 585 109 zł w 2023 roku.
• 1 795 082 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Better Analyse IT wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Better Analyse IT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 485 173
zł.
Koszty operacyjne Better Analyse IT wyniosły 1 955 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 485 173 zł w 2024 roku
• 602 757 zł w 2023 roku
• 487 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Better Analyse IT wyniosła 807 205 zł.
a
ktywa trwałe to 486 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 807 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 807 205 zł w 2024 roku.
• 815 496 zł w 2023 roku.
• 794 865 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -730%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Better Analyse IT wyniosły 777 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 807 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 381 zł w 2024 roku
• 588 663 zł w 2023 roku
• 356 633 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Better Analyse IT wykazała przychody na poziomie 1 778 472 zł.
Organizacja zarobiła -217 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -217 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5624 zł w 2022 roku