SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ STO TYSIĘCY (100.000) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. OGRANICZENIE TO NIE DOTYCZY PRZYPADKU GDY ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW POWOŁA ZARZĄD JEDNOOSOBOWY.
Organizacja Wpsm osiągnęła 10 967 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 967 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 481 251 zł.
Zysk netto wyniósł 7 486 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 827 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 967 698 zł w 2024 roku.
• 2 415 161 zł w 2023 roku.
• 2 412 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 247 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 486 447 zł w 2024 roku.
• 122 082 zł w 2023 roku.
• 818 632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wpsm wynosi 7,86 mln zł.
EBITDA Wpsm wynosi 8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wpsm wynosi 43 703 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 446 183 zł a 104 810 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 283 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 703 770 zł w 2024 roku.
• 5 432 979 zł w 2023 roku.
• 8 126 133 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wpsm wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wpsm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 524 081
zł.
Koszty operacyjne Wpsm wyniosły 3 105 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 524 081 zł w 2024 roku
• 181 012 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wpsm wyniosła 16 198 738 zł.
a
ktywa trwałe to 11 809 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 389 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 198 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 594 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 603 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 699 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 198 738 zł w 2024 roku.
• 18 761 800 zł w 2023 roku.
• 15 572 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wpsm wyniosły 7 603 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 198 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 267 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 603 826 zł w 2024 roku
• 14 315 742 zł w 2023 roku
• 11 248 338 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wpsm wykazała przychody na poziomie 10 967 698 zł.
Organizacja zarobiła 7 489 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 486 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2971 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 81 321 zł w 2022 roku
Organizacja Wpsm wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pach Mariola
posiada 125 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Stańczuk Marek
posiada 125 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Mela Artur
posiada 125 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Wilczek Piotr
posiada 125 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stańczuk Marek (25% udziałów)
• Pach Mariola (25% udziałów)
• Wilczek Piotr (25% udziałów)
• Mela Artur (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2019 do 01.10.2019
był Stańczuk Marek
kontrolując 45% udziałów.