Organizacja Obud invest polska osiągnęła 755 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 755 086 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 742 792 zł.
Zysk netto wyniósł 12 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 755 086 zł w 2024 roku.
• 499 096 zł w 2023 roku.
• 1 393 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 294 zł w 2024 roku.
• 868 zł w 2023 roku.
• 73 521 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Obud invest polska wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Obud invest polska wynosi 14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 719 zł w
2024 roku.
• 905 zł w
2023 roku.
• 81 953 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 719 zł w
2024 roku.
• 1511 zł w
2023 roku.
• 82 558 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Obud invest polska wynosi 731 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 938 zł a 1 887 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 731 547 zł w 2024 roku.
• 505 963 zł w 2023 roku.
• 1 390 472 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obud invest polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 100
zł.
Koszty operacyjne Obud invest polska wyniosły 741 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 100 zł w 2024 roku
• 24 028 zł w 2023 roku
• 33 939 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Obud invest polska wyniosła 315 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 986 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 626 zł w 2024 roku.
• 267 826 zł w 2023 roku.
• 239 111 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Obud invest polska wyniosły 76 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 986 zł w 2024 roku
• 41 479 zł w 2023 roku
• 15 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Obud invest polska wykazała przychody na poziomie 755 086 zł.
Organizacja zarobiła 13 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1425 zł w 2024 roku
• 37 zł w 2023 roku
• 8432 zł w 2022 roku
Organizacja Obud invest polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki