SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ TJ. SPÓŁKA WLW INWESTYCJE SP. Z O.O.Z SIEDZIBĄ W WIELICZCE REPREZENTOWANA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLMENTARIUSZ TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ WLW INWESTYCJE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WIELICZCE REPREZENTOWANA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD.
Organizacja WLW Inwestycje osiągnęła 4 270 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 270 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 553 813 zł.
Zysk netto wyniósł 1 716 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 067 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 270 227 zł w 2021 roku.
• 12 251 799 zł w 2020 roku.
• 11 537 969 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 429 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 716 415 zł w 2021 roku.
• 1 357 608 zł w 2020 roku.
• -90 488 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WLW Inwestycje wynosi 1,8 mln zł.
EBITDA WLW Inwestycje wynosi 1,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WLW Inwestycje wynosi 11 308 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 596 349 zł a 24 029 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 820 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 308 826 zł w 2021 roku.
• 15 101 027 zł w 2020 roku.
• 8 046 346 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WLW Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,86% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WLW Inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,32% w 2020 roku.
• 0,83% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
WLW Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WLW Inwestycje wynosi 347 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 128 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 745 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 128 tys. zł a 745 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 347 tys. zł w 2021 roku.
• 403 tys. zł w 2020 roku.
• 175 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 128 tys. zł w 2021 roku.
• 220 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 745 tys. zł w 2021 roku.
• 701 tys. zł w 2020 roku.
• 462 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 152
zł.
Koszty operacyjne WLW Inwestycje wyniosły 2 471 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 152 zł w 2021 roku
• 54 621 zł w 2020 roku
• 10 200 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2021 roku
•
1% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WLW Inwestycje wyniosła 2 772 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 772 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 772 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 128 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 951 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 815 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 772 416 zł w 2021 roku.
• 19 856 957 zł w 2020 roku.
• 20 324 859 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WLW Inwestycje wyniosły 643 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 772 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 338 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 951 zł w 2021 roku
• 17 853 317 zł w 2020 roku
• 19 852 370 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
• 98% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WLW Inwestycje wykazała przychody na poziomie 4 270 227 zł.
Organizacja zarobiła 1 749 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 716 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 576 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja WLW Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki