SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, WE WSZYSTKICH SPRAWACH, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI WRAZ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Dostęp do różnorodnych pomysłów biznesowych z całego świata
Budowanie trwałych relacji biznesowych
Pomoc dla inwestorów w znalezieniu odpowiednich projektów
China Angel Investment Network to platform, który łączy przedsiębiorców z Chin z inwestorami anielskimi, umożliwiając im nawiązywanie wartościowych relacji biznesowych. Organizacja skupia się na pomocy startupom oraz innym firmom w pozyskiwaniu kapitału, oferując dostęp do sieci inwestycyjnych. Z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w branży, platforma ma na celu wspieranie rozwoju biznesów poprzez skuteczne łączenie ich z potencjalnymi inwestorami dysponującymi nie tylko kapitałem, ale również doświadczeniem i kontaktami. Użytkownicy mogą przeglądać innowacyjne pomysły biznesowe i uczestniczyć w pitchach startupów z różnych sektorów, co czyni tę platformę szczególnie atrakcyjną dla tych, którzy poszukują zarówno wsparcia finansowego, jak i strategicznego. Historia firmy to sukces tysięcy przedsiębiorstw, które zyskały niezbędne fundusze na rozwój dzięki współpracy z inwestorami zrzeszonymi w sieci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investment osiągnęła 1 440 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 438 450 zł. Pozostałe przychody to 1860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 219 422 zł.
Zysk netto wyniósł 219 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 440 310 zł w 2024 roku.
• 770 947 zł w 2023 roku.
• 856 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 028 zł w 2024 roku.
• 7487 zł w 2023 roku.
• -35 592 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Investment wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Investment wynosi 289 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investment wynosi 1 982 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 189 zł a 3 600 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 982 509 zł w 2024 roku.
• 543 913 zł w 2023 roku.
• 570 861 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investment wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investment wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Investment wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 254
zł.
Koszty operacyjne Investment wyniosły 1 150 865
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 254 zł w 2024 roku
• 146 400 zł w 2023 roku
• 146 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investment wyniosła 822 442 zł.
a
ktywa trwałe to 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 822 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 822 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 822 442 zł w 2024 roku.
• 776 882 zł w 2023 roku.
• 1 151 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investment wyniosły 627 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 822 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 523 zł w 2024 roku
• 800 991 zł w 2023 roku
• 1 182 696 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investment wykazała przychody na poziomie 1 440 310 zł.
Organizacja zarobiła 237 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 598 zł w 2024 roku
• 3860 zł w 2023 roku
• 61 zł w 2022 roku
Organizacja Investment wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomal Tadeusz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.