Organizacja Libra Property Consulting osiągnęła 659 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 653 845 zł. Pozostałe przychody to 6107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 492 481 zł.
Zysk netto wyniósł 161 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 952 zł w 2024 roku.
• 574 183 zł w 2023 roku.
• 323 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 364 zł w 2024 roku.
• 238 858 zł w 2023 roku.
• 106 271 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Libra Property Consulting wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Libra Property Consulting wynosi 179 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Libra Property Consulting wynosi 1 365 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 536 zł a 2 259 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 365 960 zł w 2024 roku.
• 1 497 734 zł w 2023 roku.
• 640 730 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Libra Property Consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Libra Property Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 929
zł.
Koszty operacyjne Libra Property Consulting wyniosły 482 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 929 zł w 2024 roku
• 68 804 zł w 2023 roku
• 64 824 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Libra Property Consulting wyniosła 385 612 zł.
a
ktywa trwałe to 33 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 352 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 612 zł w 2024 roku.
• 232 098 zł w 2023 roku.
• 90 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Libra Property Consulting wyniosły 11 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 564 zł w 2024 roku
• 19 415 zł w 2023 roku
• 116 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Libra Property Consulting wykazała przychody na poziomie 659 952 zł.
Organizacja zarobiła 177 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 745 zł w 2024 roku
• 20 487 zł w 2023 roku
• 13 284 zł w 2022 roku